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老師怎么理解以下分錄 當(dāng)繳納增值稅時 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行 多交要轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅),轉(zhuǎn)出了這塊分錄怎么也理解不了?
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2015-10-15
老師好,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額和銷項稅額 是不是都應(yīng)該沒有余額,轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,再由 轉(zhuǎn)出未交增值稅 轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費-未交增值稅 是這樣的嗎?謝謝
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2021-10-21
老師,需要交增值稅的時候,我要做借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,如果進項大于銷項的時候,我還要做這個分錄嗎?
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2023-12-05
老師,消費者是增值稅的最終承擔(dān)者這個怎么理解?企業(yè)在每個流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)對增值額也繳納了增值稅了,企業(yè)也有承擔(dān)增值稅,只是消費者是全額繳納的,為啥說消費者是增值稅的最終承擔(dān)者呢?
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2021-11-18
小規(guī)模:借:應(yīng)收 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費未交增值稅 然后支付的時候是不是就是:借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費_未交增值稅 借:應(yīng)交稅費_未交增值稅 貸:銀行存款
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2024-01-08
老師,增值稅加計抵減,如果未加計交100,加計減少10。那么月末方案1(1)借,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅100貸應(yīng)交稅費- 未交增值稅100;(2)借應(yīng)交稅費-增值稅加計抵減額10 貸營業(yè)外收入-其他收益10。(3)下個月繳納 借應(yīng)交稅費-未交增值稅 100 貸銀行存款 90 貸應(yīng)交稅費-增值稅加計抵減額10。上面分錄和科目準(zhǔn)確嗎。方案2借,應(yīng)交-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅100帶應(yīng)交稅費-未交增值稅100,繳納時,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 100貸銀行存款90貸一。營業(yè)外收入-其他收益。請問方案1和2,哪個更規(guī)范
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2019-12-20
這個題目是不是月末要要把 1應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 2應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)3應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)4應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額)全部通過應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 科目余額結(jié)轉(zhuǎn)為0 稅費的核算就=( 銷項稅額+進項稅額轉(zhuǎn)出)-進項稅額-減免稅額 分錄:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額150323.17 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出 240.94 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)146773.83 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額)480 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅3310.28 +3790.28
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2023-03-19
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年5月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù) (1)購買原材料取得增值稅專用發(fā)票注明的增值稅額30萬元 (2)支付運費,取得增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額0.35萬元 (3)購入設(shè)備一臺,取得增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額2萬元,以銀行存款支付,設(shè)備投入使用 (4)銷售產(chǎn)品一批,開具增值稅專用發(fā)票上著名的增值稅銷項稅額合計50萬元 (5)銷售產(chǎn)品一批開具的增值稅普通發(fā)票上注明的增值稅稅額0.85萬元 (6)上月無留抵的進項稅額 要求:計算該企業(yè)本月應(yīng)繳納的增值稅額
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2022-05-12
甲工業(yè)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人。選擇按月申報繳納增值稅。本年3月取得銷售收入10.3萬元(含增值稅),開具增值稅專用發(fā)票;購進原材料一批,支付貨款3.09萬元(含增值稅)。要求:計算甲企業(yè)本年3月的應(yīng)納增稅額。
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2021-12-25
甲工業(yè)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人。選擇按月申報繳納增值稅。本年3月取得銷售收入10.3萬元(含增值稅),開具增值稅專用發(fā)票;購進原材料一批,支付貨款3.09萬元(含增值稅)。要求:計算甲企業(yè)本年3月的應(yīng)納增稅額。
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2020-04-12
增值稅發(fā)票增量怎樣才能快速由萬元版變成十萬元版
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2019-07-26
增值稅屬于價外稅,應(yīng)付賬款的入賬價值包括價稅費,也包括其增值稅嗎?
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2020-01-31
1.如何劃分生產(chǎn)型增值稅企業(yè),消費型增值稅企業(yè),收入型增值稅企業(yè)?2.如果存在上面三種企業(yè)增值稅的劃分,那么增值稅稅率又何不同?3.三種類型的企業(yè)固定資產(chǎn)處理方式又何不同?
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2018-03-17
增值稅、城建稅、教育費附加、地方教育費附加算法:增值稅=銷項稅-進項稅,城建稅=增值稅*7%,教育費附加=增值稅*3%,地方教育費附加=增值稅*2%,企業(yè)所得稅、個人所得稅、印花稅這幾項怎么核算?
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2019-01-29
增值稅結(jié)轉(zhuǎn),每個月末是不是把銷項稅額和進項稅額都結(jié)轉(zhuǎn)為0了,轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅了,之后又把轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅了,那么年末的時候結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是什么意思
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2019-09-22
某工業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人,繳納本期應(yīng)繳納的增值稅額為13000元,則正確的會計處理為( ????)。 A.借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 B.借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) C.借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款 D.借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
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2020-02-05
如果是上個月的增值稅,那么 期末將貸方應(yīng)交的銷項稅轉(zhuǎn)入未交增值稅中,表示當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 在實際繳納時再轉(zhuǎn)入已交稅金明細科目中轉(zhuǎn)銷 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 這樣對嗎
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2017-10-22
公司1月進項稅15607元,銷項稅8962元。月末分錄怎么做?2月銷項12546。月末分錄又怎么做?1月份借 應(yīng)交稅費——未交增值稅 15607-8962=6645貸 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)6645?2月份借 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 12546-6645=5901貸 應(yīng)交稅費——未交增值稅5901這樣做對嗎?2月份繳5901元的增值稅對嗎?
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2018-07-09
老師,我這個月的銷項稅是100,進項稅是150,分錄:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅50 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 150 。這樣對嗎? 下月沒有進項稅只有銷項稅 ,分錄:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅100 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅100. 這樣對嗎?
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2017-12-26
甘老師,我有一筆進項稅額轉(zhuǎn)出200.98元 我用的分錄是 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸 應(yīng)交稅費-未交增值稅 可是期末應(yīng)交增值稅 進項稅額轉(zhuǎn)出這個科目一直有余額,這個科目不能結(jié)轉(zhuǎn)掉嗎?
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2020-07-25