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送心意

水本無色

職稱中級職稱

2015-10-15 10:50

老師,次月15日之前申報上月增值稅,繳納時我可不可以直接 借:應交稅費-應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款

開果兒 追問

2015-10-15 10:57

老師,我沒有遇見過本月繳納本月的,你能給舉幾個例子嗎?

水本無色 解答

2015-10-15 10:24

轉(zhuǎn)出多交增值稅
  (1)核算一般納稅人月終轉(zhuǎn)出多繳的增值稅。
  (2)對于由于多預繳稅款形成的“應交稅費——應交增值稅”的借方余額,才需要做轉(zhuǎn)出處理。

水本無色 解答

2015-10-15 10:54

不可以,應交稅費--應交增值稅(已交稅金)核算的是本月繳納本月的增值稅款

水本無色 解答

2015-10-15 11:05

輔導期納稅人一個月內(nèi)多次領購專用發(fā)票的,應從當月第二次領購專用發(fā)票起,按照上一次已領購并開具的專用發(fā)票銷售額的3%預繳增值稅 計入應交稅費—應交增值稅(已交稅金)

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你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應交稅費-未交增值 貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
你好,月末轉(zhuǎn)出未交增值稅,即本月銷項稅額大于進項稅額,要繳納增值稅;月末轉(zhuǎn)出多交增值稅,即本月銷項稅額小于進項稅額
2020-07-27 23:17:01
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
同學,你好 完整的分錄 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅 4、實際交納時 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
2021-09-11 15:56:41
你好,應交稅費--應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)月末有余額
2020-05-11 09:38:15
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