我們代客戶付了一筆運(yùn)費(fèi),但是貨運(yùn)公司開發(fā)票是開 問
是客戶購(gòu)買你的貨物嗎發(fā)生的 開貨物的發(fā)票一塊開到貨物里面,不單獨(dú)開運(yùn)費(fèi) 答
老師,我想問下,9月收到跨境人民幣,10月申報(bào)免稅收入 問
你好,一般按收入的比例轉(zhuǎn)出。 答
計(jì)提增值稅:銷項(xiàng)301805.69-進(jìn)項(xiàng)91225.06-項(xiàng)目地預(yù) 問
不對(duì), 第一個(gè)分錄借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,這個(gè)分錄的金額是301805.69-91225.06, 第二個(gè)改成 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款157489.2,應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅53091.11 第三個(gè)留著 答
老師好,請(qǐng)問:這道題為什么不減相關(guān)稅費(fèi)150萬(wàn)元?16. 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,商貿(mào)公司美工報(bào)銷的產(chǎn)品設(shè)計(jì)費(fèi)和拍照計(jì)入什 問
你好,這個(gè)計(jì)入銷售費(fèi)用服務(wù)費(fèi)就可以了。 答

小規(guī)模企業(yè) 季末結(jié)免交的轉(zhuǎn)增值稅 是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-免稅收入 還是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 同時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-免稅收入?
答: 您好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-免稅收入 。
一般人 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅 借未交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入,這個(gè)分錄是什么
答: 您好,這是結(jié)轉(zhuǎn)不用繳納的增值稅。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,怎么紅沖跨年的下面兩個(gè)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅200 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅200 貸:營(yíng)業(yè)外收入-免稅收入200
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)-200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-200 借:以前年度損益調(diào)整-營(yíng)業(yè)外收入200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅200 ,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 200 貸以前年度損益調(diào)整200


價(jià)值觀 追問
2019-12-20 12:55
郭老師 解答
2019-12-20 12:57