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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-05-23 08:45

一般納稅人的對(duì)的是這么做的。

雨點(diǎn) 追問

2024-05-23 08:48

留抵是3419.65元,本期銷項(xiàng)5093.69元,進(jìn)項(xiàng)無,那最后一步是不是要寫差額呢?要不資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi) 和應(yīng)交稅金  取數(shù)就錯(cuò)了

郭老師 解答

2024-05-23 08:49

好,你之前留底科目在哪個(gè)里面掛著?

雨點(diǎn) 追問

2024-05-23 08:54

在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 
  借方里

郭老師 解答

2024-05-23 08:55

最后分錄這個(gè)金額應(yīng)該是這個(gè)月的銷項(xiàng)減去上一個(gè)月的留底再結(jié)轉(zhuǎn)。

雨點(diǎn) 追問

2024-05-23 08:57

這樣資產(chǎn)負(fù)債表的取數(shù)就不會(huì)錯(cuò)了,是嗎

郭老師 解答

2024-05-23 09:00

你好,資產(chǎn)負(fù)債表不會(huì)取錯(cuò)的。

雨點(diǎn) 追問

2024-05-23 09:11

我最后一個(gè)分錄沒有寫差額,資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費(fèi)  5093.69元,其中  應(yīng)交稅金  5093.69元,這就是分錄錯(cuò)了,才取數(shù)錯(cuò)了嗎?

郭老師 解答

2024-05-23 09:13

你好,那你再做一個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,待應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個(gè)金額是留底的不就行了。

雨點(diǎn) 追問

2024-05-23 09:20

就是    借   應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅   3419.65   貸   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅    3419.65   這樣嗎?就是把轉(zhuǎn)出未交增值稅沖平嗎?

郭老師 解答

2024-05-23 09:24

是的對(duì)的是的對(duì)的。

雨點(diǎn) 追問

2024-05-23 09:46

我沒有寫差額做憑證,應(yīng)交稅費(fèi)的一級(jí)科目的貸方余額是差額,如果寫差額做憑證,那就是明細(xì)科目未交增值稅的貸方余額為差額,報(bào)表就取數(shù)明細(xì)科目的數(shù)---就是差額,也是下個(gè)月要交的增值稅,對(duì)嗎?

郭老師 解答

2024-05-23 09:47

是的,對(duì)的,是這么做的。

雨點(diǎn) 追問

2024-05-23 09:51

轉(zhuǎn)出未交增值稅應(yīng)該是進(jìn)項(xiàng)稅

郭老師 解答

2024-05-23 09:53

進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面。

郭老師 解答

2024-05-23 09:53

他兩個(gè)的差額,也就是你需要繳納的增值稅,再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅。

雨點(diǎn) 追問

2024-05-23 09:57

現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出的未交增值,是之前的留抵稅,也就是進(jìn)項(xiàng)稅,因?yàn)槲覀兊南到y(tǒng)里要選擇稅的種類

郭老師 解答

2024-05-23 10:01

你好,選擇增值稅這個(gè)不就行了?

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一般納稅人的對(duì)的是這么做的。
2024-05-23 08:45:21
您好,這個(gè)是沒錯(cuò)的,最后沒錯(cuò)
2024-05-22 17:23:10
你好,是小規(guī)模納稅人結(jié)轉(zhuǎn)免征的增值稅嗎??
2021-07-12 16:27:15
可以
2017-03-16 13:20:34
你好,分錄可以這么做的 如果軟件做賬,最后一個(gè)借主營業(yè)務(wù)收入-未開票改貸主營業(yè)務(wù)收入-未開票負(fù)數(shù)
2020-05-31 20:50:41
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