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送心意

佟老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師

2018-07-09 10:02

1月份不用做了,直接做二月份分錄即可

陌顏 追問

2018-07-09 10:05

老師我是手工做帳,留抵不用做分錄嗎?只有繳的時候才用做分錄?哪用什么做證明登帳?

佟老師 解答

2018-07-09 10:06

留底不用做分錄,沒有太多必要,到時轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去還麻煩,容易出錯,需要繳納月份做就可以了

陌顏 追問

2018-07-09 10:08

哇哇!就是因為1月做了留抵分錄,現(xiàn)在轉(zhuǎn)糊涂了怎么出現(xiàn)報表是負(fù)數(shù)的情況!老師現(xiàn)在應(yīng)怎么處理?

佟老師 解答

2018-07-09 10:13

給反沖回去,或者做個紅字分錄就行了

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你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
你好,月末轉(zhuǎn)出未交增值稅,即本月銷項稅額大于進(jìn)項稅額,要繳納增值稅;月末轉(zhuǎn)出多交增值稅,即本月銷項稅額小于進(jìn)項稅額
2020-07-27 23:17:01
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
你好,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是不需要結(jié)平的
2018-02-02 11:53:16
同學(xué),你好 完整的分錄 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額): 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 4、實際交納時 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
2021-09-11 15:56:41
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