甘老師,我有一筆進項稅額轉(zhuǎn)出200.98元 我用的分錄是 借 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸 應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借 應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸 應交稅費-未交增值稅 可是期末應交增值稅 進項稅額轉(zhuǎn)出這個科目一直有余額,這個科目不能結轉(zhuǎn)掉嗎?
時間的彼岸
于2020-07-25 18:49 發(fā)布 ??1181次瀏覽
- 送心意
秀秀老師
職稱: 中級會計師,初級會計師
2020-07-25 19:03
你好 進項稅額轉(zhuǎn)出不是應該在貸方嗎 借:商品、材料 等 貸:應交稅費_應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)月末:根據(jù)進項稅轉(zhuǎn)出余額 借:應交稅費_應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費_未交增值稅 進項稅額轉(zhuǎn)出余額一直累著就行
相關問題討論

你好,你想問的問題具體是?
不存在結轉(zhuǎn)進項,銷項的說法的
2016-10-27 09:23:15

學員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結轉(zhuǎn)到“應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28

?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03

第三筆分錄是:借:應交稅費——未交增值稅80000,貸:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未出未交增值稅)80000
2017-11-01 19:04:01

你好,分錄對的。
2020-04-16 15:02:29
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關問題信息
時間的彼岸 追問
2020-07-25 20:28
秀秀老師 解答
2020-07-25 22:04