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個體戶生產(chǎn)經(jīng)營所得年度預(yù)交申報計算應(yīng)納稅額?
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2021-02-19
在季度申報所得稅時,減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表第一行怎么填,是需要手動填,還是系統(tǒng)自動填的,我們是小型微粒企業(yè),季度利潤只有10多萬
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2020-07-09
我公司另外注冊了一家新貿(mào)易公司,什么業(yè)務(wù)都沒有開展,現(xiàn)在要季度申報所得稅報表,里面涉及資產(chǎn)總額的填寫,賬上沒有錢,資產(chǎn)總額由不能為零,要如何處理
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2019-07-01
申報經(jīng)營所得個人所得稅月(季)度申報需要什么資料?
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2023-02-27
老師,20年所得稅申報表中應(yīng)補交企業(yè)所得稅-710元,怎樣調(diào)平?
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2021-06-03
老師問報表的A200000企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報表里第二季度營業(yè)收入是按照利潤表本年累計填,還是第二季度合計本年累計填數(shù)
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2021-07-06
1、季度利潤表中所得稅費用就是季度應(yīng)交企業(yè)所得稅嗎? 2、那個所得稅費用=利潤總額本年累計數(shù)*適用稅率—前幾個季度已預(yù)繳稅額 還是等于下邊申報表中第4行加減一系列數(shù)得出的第17行的稅額
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2019-12-02
老師 這個季度我們小微企業(yè)資產(chǎn)總額超了,我可不可以先按小微企業(yè)申報所得稅,下個季度如果還不符合在補交所得稅?。?/span>
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2018-10-17
老師好,問個所得稅申報問題,每季申報所得稅時,我認(rèn)為申報表中的利潤總額應(yīng)和利潤表中的利潤對應(yīng),同事持相反結(jié)論,怎樣填寫季度所得稅申報表中的利潤總額項目呢?
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2020-01-12
請問申報文化事業(yè)建設(shè)稅是不是先要申報增值稅?申報了季度企業(yè)所得稅后,財產(chǎn)行為稅與企業(yè)所得綜合申報是怎么關(guān)聯(lián)的,一樣的嗎?
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2022-01-20
老師,你好!怎么確定公司是小型微利企業(yè)?我公司2019年的一季度的年應(yīng)納稅所得額-64961.29,二季度年應(yīng)納稅所得額:3203.64元,三季度年應(yīng)納稅所得額:-7371.37元,四季度年應(yīng)納稅所得額:-77351.16元,人數(shù)平均每月只有15人,資產(chǎn)總額也沒有超過1000萬元。那么這算小型微利企業(yè)嗎?謝謝!
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2020-05-10
A企業(yè)所得稅季度納稅申報中季初資產(chǎn)總額和季末資產(chǎn)總額是指的什么
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2019-07-15
1.彌補以前年度虧損分錄怎么做?如盈利3000彌補2000 借:本年利潤2000 貸:利潤分配-未分配利潤2000 2.彌補后所得稅怎么計提呢? 借:所得稅1000*25% 貸:應(yīng)交稅費_應(yīng)交所得稅1000*25% 3.如果以上是對的那我在計提所得稅時系統(tǒng)都是按利潤3000的基數(shù)計提的呢? 4.像這種系統(tǒng)自己生成 借:所得稅3000*25% 貸:應(yīng)交稅費_應(yīng)交所得3000*25% 多出的企業(yè)所得稅,我應(yīng)該怎么處理呢? 5.現(xiàn)在計提所得稅是不是都按利潤總額的百分之五計提了呢?
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2020-04-18
鄒老師,您好,我想問下,我這個季度申報企業(yè)所得稅的時候,系統(tǒng)自動默認(rèn)彌補以前年度虧損,第二季度應(yīng)納稅額為0 ,為啥第一季度申報的時候就沒有出現(xiàn)種情況,那我第二季度里面就不用計提所得稅費用嗎
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2019-07-12
甘老師,您好,我想問下,我這個季度申報企業(yè)所得稅的時候,系統(tǒng)自動默認(rèn)彌補以前年度虧損,第二季度應(yīng)納稅額為0 ,為啥第一季度申報的時候就沒有出現(xiàn)種情況,那我第二季度里面就不用計提所得稅費用嗎
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2019-07-11
老師,我做完了12月份的賬,然后本年累計虧損了476.1元,匯算清繳時會調(diào)增592元,也就是應(yīng)交所得稅是(592-476.1)*10%=11.59元,那么我12月份就要計提本年度企業(yè)所得稅做分錄:借:所得稅費用 11.59 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 11.59 嗎?之前的問答老師跟我說匯算清繳時再做分錄 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 貸銀行存款。匯算清繳的分錄該什么時候做, 應(yīng)該怎么做?
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2018-01-12
公司是小規(guī)模企業(yè) ,這個季度還沒有銷售額 ,所以增值稅和企業(yè)所得稅都是零申報嘛。這些費用票能留到下一個季度做賬么,做企業(yè)所得稅的稅前扣除
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2018-09-21
以前年度有虧損,盈利彌補了前期虧損..申報得得所得稅 .計提是按本年利潤計提的.還是按哪個計提, 這樣就會有點差,這個怎么處理呢
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2020-01-07
上年度費用成本做少了,本年度年報時候發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅有點高,現(xiàn)在還有辦法補救嗎?還能怎么處理一下一下嗎?讓上年度的所得稅稍微少點
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2019-04-08
1:做18年企業(yè)所得稅年度匯算清繳時,高新企業(yè)里面的研發(fā)費用加計扣除,還需要去稅局備案嗎?是不是自行申報,企業(yè)留存?
1/1580
2019-03-25