
老師本年累計(jì)利潤(rùn)總額為80000,累計(jì)已交企業(yè)所得稅費(fèi)用50000,年末企業(yè)所得稅怎么算
答: 你好,有納稅調(diào)增或者調(diào)減事項(xiàng)嗎?
企業(yè)計(jì)提所得稅費(fèi)用時(shí),應(yīng)該用當(dāng)期利潤(rùn)總額減去以前年度虧損來計(jì)算所得稅還是直接用當(dāng)期利潤(rùn)總額計(jì)算應(yīng)交企業(yè)所得稅?
答: 你好,你當(dāng)?shù)丶径阮A(yù)交申報(bào)允許彌補(bǔ)之前的虧損嗎
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,假如我們利潤(rùn)表本年累計(jì)利潤(rùn)總額為5700,所得稅費(fèi)用為700,凈利潤(rùn)為5000,那我的企業(yè)所得稅申報(bào)表利潤(rùn)總額欄應(yīng)該填5700還是5000,所得稅費(fèi)用不能再抵扣企業(yè)所得稅了嗎
答: 您好!利潤(rùn)總額是填5700了。不能。

