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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-25 13:46

你好,你當(dāng)?shù)丶径阮A(yù)交申報(bào)允許彌補(bǔ)之前的虧損嗎

王爺 追問

2019-03-25 13:50

申報(bào)時(shí)填入利潤總額時(shí)報(bào)表自動(dòng)帶出的數(shù)據(jù)與我當(dāng)期利潤表不一致,上面有一欄寫著:減:彌補(bǔ)以前年度虧損 
所以實(shí)際應(yīng)納企業(yè)所得稅和計(jì)提的的不

鄒老師 解答

2019-03-25 13:55

你好,如果允許彌補(bǔ)虧損,就按利潤減去彌補(bǔ)虧損之后的利潤計(jì)提所得稅就是了

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你好,你當(dāng)?shù)丶径阮A(yù)交申報(bào)允許彌補(bǔ)之前的虧損嗎
2019-03-25 13:46:47
你好 1、利潤總額=營業(yè)收入-營業(yè)成本-期間費(fèi)用-印花稅 2、企業(yè)所得稅=(收入總額-成本-費(fèi)用-損失-準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目金額)*25% 3、凈利潤=利潤總額-企業(yè)所得稅 4、分紅總金額=凈利潤-提取10%盈余公積 計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)已減去以前年度虧損,在金酸分紅總金額時(shí)減去以前年度虧損存在重復(fù)
2021-08-28 18:25:51
你好!這個(gè)是利潤總額的了
2021-10-09 10:51:02
您好,是根據(jù)利潤總額來計(jì)算企業(yè)所得稅的。根據(jù)利潤總額乘以企業(yè)所得稅率來交的。
2017-07-08 13:35:33
不包括你們交的企業(yè)所得稅,要是包括那不是循環(huán)算了嗎?
2019-01-12 09:58:29
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