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去年12月一筆印花稅,計(jì)提:借管理費(fèi)用-印花稅 貸其他應(yīng)付款,繳納時:借:其他應(yīng)付款,貸銀行存款。這個要怎樣改正?分錄怎么做?
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2018-07-15
員工購買的打印紙錢已經(jīng)付給商家,拿著電子發(fā)票回公司報銷,分錄:借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi)貸:其他應(yīng)付款還是銀行存款?
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2022-03-25
老師,就是保安的服務(wù)費(fèi),給我們開了費(fèi)用票,沒有付現(xiàn)金和銀行存款,是借 管理費(fèi)用 服務(wù)費(fèi) 貸 其他應(yīng)付款嗎?
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2020-06-05
我們是物業(yè)公司有管理酬金,但是管理酬金要考核,可能會扣一點(diǎn) 我月底會先計(jì)提,然后到真正付的時候可能會扣掉一些 比如我計(jì)提的時候是30000,但我真正付的時候是29985 那我計(jì)提時候 借:管理費(fèi)用-管理酬金 30000 貸:其他應(yīng)付款 30000 那我支付的時候(如果是支付30000) 本身應(yīng)該是 借:其他應(yīng)付款 30000 貸:銀行存款 30000 那我支付29985呢,分錄要怎么寫? 借:其他應(yīng)付款 29985 貸:銀行存款 29985 多余的15紅沖么? 計(jì)提多了紅沖
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2021-09-16
老師好,我看我們財務(wù)做了一筆這樣的分錄,比如講11月份付12月份的房租,發(fā)票未收到,借:其他應(yīng)付款-**單位 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用-房租費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用,發(fā)票收到了是不是應(yīng)該做 借:管理費(fèi)用-房租(紅字)貸:其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用 紅字 借:管理費(fèi)用-房租. 貸:其他應(yīng)付款** ;老師請問這樣操作可以嗎
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2018-12-17
請問,10個員工報銷,然而是把所有報銷款匯款,打給一個人(甲),報銷40000元,錢已經(jīng)匯給那個人了,但后來發(fā)現(xiàn),有一筆退單10000元。請問,我在做賬時,是這樣嗎?做10筆,借:費(fèi)用 1000,貸:銀行存款 1000,還是借:其他應(yīng)收--甲40000,貸:銀行存款。借:管理費(fèi)用1000,貸:其他應(yīng)收款--甲。
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2020-04-23
老師,請問下我2022年的福利費(fèi)金額2萬多忘記計(jì)提了,只做了 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),貸:銀行存款。 沒有做計(jì)提(借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi))這一筆分錄。要如何調(diào)整我的帳。以及稅務(wù)要怎么處理
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2023-03-03
公司1月份成立,拿了營業(yè)執(zhí)照,3月份做了票種核定,期間一直沒有收入,我做1季度的賬的時候,是不是發(fā)生的費(fèi)用,還有銀行手續(xù)費(fèi),賬戶管理費(fèi),都記入開辦費(fèi)呢?
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2020-04-04
4月計(jì)提5月的社保2912、5月實(shí)扣2496!我按原分錄紅沖、做了一筆5月實(shí)扣分分錄、借銀行存款、貸貸管理費(fèi)用個其他應(yīng)付款,銀行余額與賬面余額不附、怎么分錄解決、謝謝!
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2019-06-11
(價值5千物品算固定資產(chǎn))購買一套設(shè)備8千元,其中單個設(shè)備價值5千 ,剩下的設(shè)備3千,分錄是否可以寫成, 借:固定資產(chǎn) 5千 管理費(fèi)用——低值易耗品3千 貸:銀行存款8千 這筆分錄這樣寫可以么
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2019-12-16
請教老師,就是比方給公司做牌子這種的費(fèi)用類的,支出,付款后,你們走哪個科目,應(yīng)付賬款,還是其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款, 下個月收到發(fā)票后,借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款,這個是費(fèi)用類的支出,不是供應(yīng)商的
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2022-09-30
想問:我們是修路建筑行業(yè) ,去年預(yù)估了成本 加柴油票 借:管理費(fèi)用 25000 貸:預(yù)付賬款 -暫估 2500 現(xiàn)在票到齊了 ,比暫估的多了63元怎么辦?? 分錄是:借 預(yù)付賬款-暫估 貸:其他應(yīng)付款
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2022-04-25
老師甲公司租乙公司管理用的設(shè)備一套,每月租金2000元,甲公司收到設(shè)備的押金500,借銀行存款500 貸其他應(yīng)付款500 乙公司按季支付租金 第一個月計(jì)提租金時借管理費(fèi)用2000,貸其他應(yīng)付款2000,對嗎老師
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2020-05-19
公司直接用銀行存款支付電費(fèi)8000元,入賬時是直接借管理費(fèi)用貸銀存?還是分開兩步:借其他應(yīng)付款貸銀存,收到發(fā)票時借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款。是分一步還是兩步?
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2017-07-19
2019年做的分錄: 借 管理費(fèi)用, 貸 其他應(yīng)付款 ,2020年做的分錄: 借 其他應(yīng)付款 ,貸銀行存款。請問發(fā)票是放在2019年的憑證后面嗎?那報銷單是放在哪個憑證后面嗎,報銷單的日期是寫2019還是2020?
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2020-01-09
去年的分錄是完全錯的借貸,是做的借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 這筆錢是未付的款,應(yīng)該做借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款,怎么紅沖改成對的
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2022-06-29
公司為員工購買了商業(yè)意外保險,員工意外死亡,公司賠償了77萬,做賬分錄為借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬,借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 ,保險公司理賠了45萬,那這45萬是要沖管理費(fèi)用-福利費(fèi)嘛
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2023-04-18
老師社保需要計(jì)提嗎?我以前都沒有計(jì)提過,每次都是。 借:管理費(fèi)用-單位社保。 借:其他應(yīng)收款-個人社保。 貸:銀行存款 如果不計(jì)提和計(jì)提有什么區(qū)別?
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2021-08-31
老師您好!房屋裝修費(fèi)一月作賬時借:長期待攤費(fèi)用 貸:銀行存款 當(dāng)月就攤銷了 借:管理費(fèi)用 貸:長期待攤費(fèi)用 當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月攤銷對嗎?不對怎樣調(diào)整?謝謝您
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2020-04-15
下列各項(xiàng)關(guān)于企業(yè)對長期股權(quán)投資會計(jì)處理的表述中 ,正確的有 ( ) 。 A. 以合并方式取得子公司股權(quán)時,支付的法律服務(wù)費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用 B. 以定向增發(fā)普通股的方式取得聯(lián)營企業(yè)股權(quán)時,普通股的發(fā)行費(fèi)用計(jì)入長期股權(quán)投資的 初始投資成本 C. 以發(fā)行債券的方式取得子公司股權(quán)時,債券的發(fā)行費(fèi)用計(jì)入長期股權(quán)投資的初始投資成 本 D.取得合營企業(yè)股權(quán)時,支付的手續(xù)費(fèi)計(jì)入長期股權(quán)投資的初始投資成本
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2023-12-30