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我想問(wèn)下去年我有一筆會(huì)計(jì)分錄做錯(cuò)了,超過(guò)3萬(wàn)的,不應(yīng)該將免征增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入的,然后我去年做了,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸營(yíng)業(yè)外收入。我這個(gè)說(shuō)虛增了收入,那我今年做賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題,我該怎么調(diào)整了
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2016-09-12
老師,我想問(wèn)一下,房地產(chǎn)預(yù)交增值稅的時(shí)候,需不需要計(jì)提增值稅和附加稅,怎么做賬務(wù)處理呢?我這樣做對(duì)不對(duì) 計(jì)提附加稅借:稅金及附加 貸 :應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅等 交增值稅和附稅做 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅等 貸:銀行存款 可是這樣不計(jì)提增值稅,直接計(jì)提附稅又覺(jué)得不合適,還是附稅也不計(jì)提直接交
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2019-09-11
小規(guī)模納稅人月銷售額不足3萬(wàn)可以免增增值稅1、借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入現(xiàn)在申報(bào)3月份增值稅,這個(gè)分錄是做在3月份還是4月份呢?2、3月份需要計(jì)提附加稅嗎?
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2018-04-10
4月開(kāi)始把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)余額轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,余額在貸方是留底的,四月資產(chǎn)負(fù)債表還在應(yīng)交稅費(fèi)提現(xiàn),5月怎么就在資產(chǎn)負(fù)債表其他流動(dòng)資產(chǎn)提現(xiàn)了
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2021-07-13
房地產(chǎn)企業(yè) 預(yù)繳增值稅時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 開(kāi)具發(fā)票時(shí)(9%稅率),用已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額全額抵減,實(shí)際繳稅金額為0,應(yīng)該如何做會(huì)計(jì)分錄?
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2020-04-29
老師:我們是小規(guī)模企業(yè),有享受優(yōu)惠政策??蛇@個(gè)月去代開(kāi)了專票,有關(guān)稅費(fèi)直接在大廳交了。請(qǐng)問(wèn)下面的分錄是否正確:收到款項(xiàng)時(shí)的分錄 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)收入 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)--銷項(xiàng)稅(假如10元是專票的稅金、5元是普票的稅金) 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)--銷項(xiàng)稅 15 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--減免稅 5 上交增值稅時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅10 貸:庫(kù)存現(xiàn)金10 最后是把減免稅轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入 我主要是上交增
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2016-08-30
老師,你好,向你請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,就是我們公司這個(gè)月銷項(xiàng)只有0.17,還有一個(gè)稅控系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)280,沒(méi)有別的進(jìn)項(xiàng)了,我做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)_銷項(xiàng)0.17,借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅279.83貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交減免280這樣做對(duì)嗎?
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2020-05-10
老師您好:一般納稅人企業(yè),一般每月結(jié)轉(zhuǎn)出未交增值稅會(huì)計(jì)分錄。(那月末也要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?以前這步?jīng)]有操作。)如圖是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅后,就是把應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)稅額等清零。這個(gè)會(huì)計(jì)分錄是不是自由選擇按月還是季年來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)?
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2020-10-14
老師 一般納稅人購(gòu)進(jìn)稅控盤,借管費(fèi)480 貸銀存 480 抵減時(shí),借應(yīng)交稅費(fèi)-增-減免稅額480 貸管理費(fèi)用480 但是我這月應(yīng)交增值稅扣除這480元,應(yīng)該實(shí)際1500,但現(xiàn)在月末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng)后,賬面上未交增值稅是1980。賬務(wù)處理是不是不對(duì)?還有附加稅要按怎多少計(jì)提?
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2019-08-05
進(jìn)項(xiàng)稅不認(rèn)證抵扣是不是就不用結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,直接放在應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅科目(沒(méi)有設(shè)置待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅三級(jí)明細(xì))?
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2021-08-05
老師好!發(fā)現(xiàn)去年12月份的“應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅)未達(dá)到起增點(diǎn)“忘記做結(jié)轉(zhuǎn)了當(dāng)期應(yīng)如何處理?
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2022-03-15
剛接手一公司外賬,發(fā)現(xiàn)年底未交增值稅余額是0,應(yīng)交增值借方余額與年底待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅余額是不一樣的,有問(wèn)題嗎?
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2019-02-20
增值稅加計(jì)抵減的會(huì)計(jì)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益 沒(méi)有其他收益可以直接換成營(yíng)業(yè)外收入嗎?
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2023-05-19
我的增值稅在2019年紅沖少計(jì)提了169.81忘記轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金-未交增值稅,現(xiàn)在2020年怎么調(diào),要用以前年度損益這個(gè)科目嗎?
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2020-04-22
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅三級(jí)明細(xì)月末必須把余額結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅下,可是當(dāng)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí),講課說(shuō)不做賬務(wù)處理是指做到哪塊就不做了。留底的稅額在資產(chǎn)負(fù)債表如何填列
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2017-04-10
進(jìn)項(xiàng)稅不認(rèn)證抵扣是不是就不用結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,可以直接放在應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅科目嗎?(沒(méi)有設(shè)置待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅三級(jí)明細(xì))
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2021-08-05
房地產(chǎn)老項(xiàng)目7月收到采購(gòu)材料的專票,專票的進(jìn)項(xiàng)稅金額100當(dāng)月做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,7月確認(rèn)收入產(chǎn)生銷項(xiàng)稅150,則當(dāng)月應(yīng)交增值稅為150是嗎?另外銷項(xiàng)稅150月末轉(zhuǎn)到未交增值稅科目,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出金額100月末用轉(zhuǎn)到未交增值稅科目嗎?還是這100永遠(yuǎn)在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出科目掛著不用再做結(jié)轉(zhuǎn)呢?
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2019-08-10
9月份有兩筆銷售賒賬,沒(méi)有開(kāi)票,應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅中,到現(xiàn)在也沒(méi)有收到貨款,也沒(méi)開(kāi)發(fā)票,現(xiàn)金流量表中現(xiàn)金收入及銷售貨物收入為負(fù)數(shù)(沒(méi)有退貨),怎么補(bǔ)救,年底需要想稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)表,負(fù)數(shù)能行嗎,如何交稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2020-01-13
我司是一般納稅人轉(zhuǎn)登記小規(guī)模納稅人,我剛接手本司賬務(wù),上一手給我留的期末余額表里顯示應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅貸方期末余額為388.63。實(shí)際上我司所有稅款都已繳清。我想問(wèn)的是為什么期末余額表會(huì)顯示有余額?
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2019-08-23
上月零購(gòu)稅控盤未發(fā)生業(yè)務(wù),這個(gè)月發(fā)生業(yè)務(wù),抵稅會(huì)計(jì)分錄是借:應(yīng)交增值稅 減免稅款貸:營(yíng)業(yè)外收入嘛? 還有就是在業(yè)務(wù)發(fā)生的增值稅里是不是還要扣除做未交增值稅,后計(jì)提附加稅超30附加減半?
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2019-12-30