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剛接手一公司外賬,發(fā)現(xiàn)年底未交增值稅余額是0,應(yīng)交增值借方余額與年底待抵扣進項稅余額是不一樣的,有問題嗎?
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2019-02-20
增值稅加計抵減的會計分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益 沒有其他收益可以直接換成營業(yè)外收入嗎?
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2023-05-19
我的增值稅在2019年紅沖少計提了169.81忘記轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金-未交增值稅,現(xiàn)在2020年怎么調(diào),要用以前年度損益這個科目嗎?
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2020-04-22
我想問下去年我有一筆會計分錄做錯了,超過3萬的,不應(yīng)該將免征增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的,然后我去年做了,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸營業(yè)外收入。我這個說虛增了收入,那我今年做賬的時候,發(fā)現(xiàn)這個問題,我該怎么調(diào)整了
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2016-09-12
老師,我想問一下,房地產(chǎn)預交增值稅的時候,需不需要計提增值稅和附加稅,怎么做賬務(wù)處理呢?我這樣做對不對 計提附加稅借:稅金及附加 貸 :應(yīng)交稅費—城建稅等 交增值稅和附稅做 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 應(yīng)交稅費—城建稅等 貸:銀行存款 可是這樣不計提增值稅,直接計提附稅又覺得不合適,還是附稅也不計提直接交
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2019-09-11
小規(guī)模納稅人月銷售額不足3萬可以免增增值稅1、借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入現(xiàn)在申報3月份增值稅,這個分錄是做在3月份還是4月份呢?2、3月份需要計提附加稅嗎?
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2018-04-10
4月開始把進項和銷項余額轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費-未交增值稅,余額在貸方是留底的,四月資產(chǎn)負債表還在應(yīng)交稅費提現(xiàn),5月怎么就在資產(chǎn)負債表其他流動資產(chǎn)提現(xiàn)了
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2021-07-13
房地產(chǎn)企業(yè) 預繳增值稅時:借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 開具發(fā)票時(9%稅率),用已認證的進項稅額全額抵減,實際繳稅金額為0,應(yīng)該如何做會計分錄?
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2020-04-29
用友T3的進行稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么改變科目方向性質(zhì)
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2020-04-14
老師,小規(guī)模納稅人季度未滿30w,這個增值稅免交分錄怎么寫?
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2019-10-08
小小規(guī)模納稅人季度超過30萬以后需要計提未交增值稅嗎?
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2020-04-03
小規(guī)模未達起征點不用交增值稅的話 需要做什么會計分錄
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2019-05-08
當進項大于銷項的時候需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目嗎
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2018-11-12
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅三級明細月末必須把余額結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅下,可是當進項大于銷項時,講課說不做賬務(wù)處理是指做到哪塊就不做了。留底的稅額在資產(chǎn)負債表如何填列
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2017-04-10
進項稅不認證抵扣是不是就不用結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,可以直接放在應(yīng)交稅費-進項稅科目嗎?(沒有設(shè)置待抵扣進項稅三級明細)
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2021-08-05
房地產(chǎn)老項目7月收到采購材料的專票,專票的進項稅金額100當月做了進項稅轉(zhuǎn)出,7月確認收入產(chǎn)生銷項稅150,則當月應(yīng)交增值稅為150是嗎?另外銷項稅150月末轉(zhuǎn)到未交增值稅科目,進項稅轉(zhuǎn)出金額100月末用轉(zhuǎn)到未交增值稅科目嗎?還是這100永遠在進項稅轉(zhuǎn)出科目掛著不用再做結(jié)轉(zhuǎn)呢?
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2019-08-10
9月份有兩筆銷售賒賬,沒有開票,應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅中,到現(xiàn)在也沒有收到貨款,也沒開發(fā)票,現(xiàn)金流量表中現(xiàn)金收入及銷售貨物收入為負數(shù)(沒有退貨),怎么補救,年底需要想稅務(wù)機關(guān)報表,負數(shù)能行嗎,如何交稅,會計分錄怎么做
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2020-01-13
老師好!發(fā)現(xiàn)去年12月份的“應(yīng)交稅費(應(yīng)交增值稅)未達到起增點“忘記做結(jié)轉(zhuǎn)了當期應(yīng)如何處理?
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2022-03-15
將預付款100萬,轉(zhuǎn)入長期待攤費用,按60個月來攤,分錄點做
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2017-12-21
老師:我們是小規(guī)模企業(yè),有享受優(yōu)惠政策。可這個月去代開了專票,有關(guān)稅費直接在大廳交了。請問下面的分錄是否正確:收到款項時的分錄 借:銀行存款 貸:主營業(yè)收入 貸: 應(yīng)交稅費--銷項稅(假如10元是專票的稅金、5元是普票的稅金) 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時 借:應(yīng)交稅費--銷項稅 15 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅10 貸:應(yīng)交稅費--減免稅 5 上交增值稅時:借:應(yīng)交稅費--未交增值稅10 貸:庫存現(xiàn)金10 最后是把減免稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 我主要是上交增
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2016-08-30