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上月零購稅控盤未發(fā)生業(yè)務(wù),這個(gè)月發(fā)生業(yè)務(wù),抵稅會(huì)計(jì)分錄是借:應(yīng)交增值稅 減免稅款貸:營業(yè)外收入嘛? 還有就是在業(yè)務(wù)發(fā)生的增值稅里是不是還要扣除做未交增值稅,后計(jì)提附加稅超30附加減半?
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2019-12-30
甲公司為增值稅一般納稅人,銷售商品適用的增值稅稅率為13%,轉(zhuǎn)讓金融商品適用的增值稅稅率為6%。該公司20×1年3月初“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目貸方余額為100000元,“應(yīng)交稅費(fèi)”其他明細(xì)科目無余額;3月份發(fā)生下列有關(guān)增值稅的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):
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2020-04-06
我司是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,現(xiàn)在目前只有勞務(wù)清包項(xiàng)目的業(yè)務(wù),是簡(jiǎn)易征收,那我司收到公司員工培訓(xùn)的專票是不是需要留抵(等以后有一般計(jì)稅方法的項(xiàng)目了再抵?。窟€有應(yīng)交增值稅-簡(jiǎn)易計(jì)稅月末要不要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅呢?
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2018-08-30
老師我們是一般納稅人,當(dāng)月銷項(xiàng)稅額290元 進(jìn)項(xiàng)稅額310元,其他的進(jìn)項(xiàng)我走待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了290元,那么當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)我做分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 290元 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 20 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 310 這樣正確嗎
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2023-03-04
老師好!發(fā)現(xiàn)去年12月份的“應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅)未達(dá)到起增點(diǎn)“忘記做結(jié)轉(zhuǎn)了當(dāng)期應(yīng)如何處理?
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2022-03-15
建筑質(zhì)保金未開票,但要確認(rèn)無票收入,不交增值稅,要交企業(yè)所得稅,在匯算是增值稅和企業(yè)所得稅收入有差額怎么辦
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2019-05-09
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅三級(jí)明細(xì)月末必須把余額結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅下,可是當(dāng)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí),講課說不做賬務(wù)處理是指做到哪塊就不做了。留底的稅額在資產(chǎn)負(fù)債表如何填列
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2017-04-10
進(jìn)項(xiàng)稅不認(rèn)證抵扣是不是就不用結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,可以直接放在應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅科目嗎?(沒有設(shè)置待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅三級(jí)明細(xì))
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2021-08-05
房地產(chǎn)老項(xiàng)目7月收到采購材料的專票,專票的進(jìn)項(xiàng)稅金額100當(dāng)月做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,7月確認(rèn)收入產(chǎn)生銷項(xiàng)稅150,則當(dāng)月應(yīng)交增值稅為150是嗎?另外銷項(xiàng)稅150月末轉(zhuǎn)到未交增值稅科目,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出金額100月末用轉(zhuǎn)到未交增值稅科目嗎?還是這100永遠(yuǎn)在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出科目掛著不用再做結(jié)轉(zhuǎn)呢?
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2019-08-10
9月份有兩筆銷售賒賬,沒有開票,應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅中,到現(xiàn)在也沒有收到貨款,也沒開發(fā)票,現(xiàn)金流量表中現(xiàn)金收入及銷售貨物收入為負(fù)數(shù)(沒有退貨),怎么補(bǔ)救,年底需要想稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)表,負(fù)數(shù)能行嗎,如何交稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2020-01-13
餐飲公司研發(fā)費(fèi)用一般占到應(yīng)收的百分百多少合理
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2019-11-12
給員工的獎(jiǎng)金,次年一次性發(fā)放,能放到待攤費(fèi)用里嗎?
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2022-03-14
老師:我們是小規(guī)模企業(yè),有享受優(yōu)惠政策??蛇@個(gè)月去代開了專票,有關(guān)稅費(fèi)直接在大廳交了。請(qǐng)問下面的分錄是否正確:收到款項(xiàng)時(shí)的分錄 借:銀行存款 貸:主營業(yè)收入 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)--銷項(xiàng)稅(假如10元是專票的稅金、5元是普票的稅金) 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)--銷項(xiàng)稅 15 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--減免稅 5 上交增值稅時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅10 貸:庫存現(xiàn)金10 最后是把減免稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 我主要是上交增
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2016-08-30
老師,你好,向你請(qǐng)教個(gè)問題,就是我們公司這個(gè)月銷項(xiàng)只有0.17,還有一個(gè)稅控系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)280,沒有別的進(jìn)項(xiàng)了,我做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)_銷項(xiàng)0.17,借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅279.83貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交減免280這樣做對(duì)嗎?
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2020-05-10
老師您好:一般納稅人企業(yè),一般每月結(jié)轉(zhuǎn)出未交增值稅會(huì)計(jì)分錄。(那月末也要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?以前這步?jīng)]有操作。)如圖是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅后,就是把應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)稅額等清零。這個(gè)會(huì)計(jì)分錄是不是自由選擇按月還是季年來結(jié)轉(zhuǎn)?
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2020-10-14
老師 一般納稅人購進(jìn)稅控盤,借管費(fèi)480 貸銀存 480 抵減時(shí),借應(yīng)交稅費(fèi)-增-減免稅額480 貸管理費(fèi)用480 但是我這月應(yīng)交增值稅扣除這480元,應(yīng)該實(shí)際1500,但現(xiàn)在月末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng)后,賬面上未交增值稅是1980。賬務(wù)處理是不是不對(duì)?還有附加稅要按怎多少計(jì)提?
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2019-08-05
進(jìn)項(xiàng)稅不認(rèn)證抵扣是不是就不用結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,直接放在應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅科目(沒有設(shè)置待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅三級(jí)明細(xì))?
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2021-08-05
剛接手一公司外賬,發(fā)現(xiàn)年底未交增值稅余額是0,應(yīng)交增值借方余額與年底待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅余額是不一樣的,有問題嗎?
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2019-02-20
增值稅加計(jì)抵減的會(huì)計(jì)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益 沒有其他收益可以直接換成營業(yè)外收入嗎?
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2023-05-19
我的增值稅在2019年紅沖少計(jì)提了169.81忘記轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金-未交增值稅,現(xiàn)在2020年怎么調(diào),要用以前年度損益這個(gè)科目嗎?
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2020-04-22