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房地產(chǎn)企業(yè) 預(yù)繳增值稅時:借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 開具發(fā)票時(9%稅率),用已認證的進項稅額全額抵減,實際繳稅金額為0,應(yīng)該如何做會計分錄?
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2020-04-29
就是你說的在上月要計提附加,在地稅沒有把附加的發(fā)票打印出之前,我怎么就知道一定要交附加呢?還有計提附加的話,到底是銷售收入的本月計提呢?還是在第二個月把發(fā)票打印出來后再計提呢?一、 屬于小規(guī)模納稅人。就是第一筆分錄是: 借:銀行存款94406 貸:主營業(yè)務(wù)收入91656.31 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值閣2749.69 二、小規(guī)模納稅人就不存在結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅了 三、下月繳增值稅時分錄是: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅2749.69 貸:銀行存款2749.69 四、上
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2017-09-19
老師好!發(fā)現(xiàn)去年12月份的“應(yīng)交稅費(應(yīng)交增值稅)未達到起增點“忘記做結(jié)轉(zhuǎn)了當(dāng)期應(yīng)如何處理?
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2022-03-15
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅三級明細月末必須把余額結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅下,可是當(dāng)進項大于銷項時,講課說不做賬務(wù)處理是指做到哪塊就不做了。留底的稅額在資產(chǎn)負債表如何填列
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2017-04-10
進項稅不認證抵扣是不是就不用結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,可以直接放在應(yīng)交稅費-進項稅科目嗎?(沒有設(shè)置待抵扣進項稅三級明細)
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2021-08-05
房地產(chǎn)老項目7月收到采購材料的專票,專票的進項稅金額100當(dāng)月做了進項稅轉(zhuǎn)出,7月確認收入產(chǎn)生銷項稅150,則當(dāng)月應(yīng)交增值稅為150是嗎?另外銷項稅150月末轉(zhuǎn)到未交增值稅科目,進項稅轉(zhuǎn)出金額100月末用轉(zhuǎn)到未交增值稅科目嗎?還是這100永遠在進項稅轉(zhuǎn)出科目掛著不用再做結(jié)轉(zhuǎn)呢?
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2019-08-10
9月份有兩筆銷售賒賬,沒有開票,應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅中,到現(xiàn)在也沒有收到貨款,也沒開發(fā)票,現(xiàn)金流量表中現(xiàn)金收入及銷售貨物收入為負數(shù)(沒有退貨),怎么補救,年底需要想稅務(wù)機關(guān)報表,負數(shù)能行嗎,如何交稅,會計分錄怎么做
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2020-01-13
工商年報納稅總額 應(yīng)交稅費賬上有未交的增值稅 需要扣減嗎 我們沒有應(yīng)交稅金,應(yīng)交稅費有個人所得稅,算里面嗎 然后增值稅是沒有交的 只交了印花稅
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2023-04-20
剛接手一公司外賬,發(fā)現(xiàn)年底未交增值稅余額是0,應(yīng)交增值借方余額與年底待抵扣進項稅余額是不一樣的,有問題嗎?
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2019-02-20
增值稅加計抵減的會計分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益 沒有其他收益可以直接換成營業(yè)外收入嗎?
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2023-05-19
我的增值稅在2019年紅沖少計提了169.81忘記轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金-未交增值稅,現(xiàn)在2020年怎么調(diào),要用以前年度損益這個科目嗎?
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2020-04-22
老師:我們是小規(guī)模企業(yè),有享受優(yōu)惠政策??蛇@個月去代開了專票,有關(guān)稅費直接在大廳交了。請問下面的分錄是否正確:收到款項時的分錄 借:銀行存款 貸:主營業(yè)收入 貸: 應(yīng)交稅費--銷項稅(假如10元是專票的稅金、5元是普票的稅金) 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時 借:應(yīng)交稅費--銷項稅 15 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅10 貸:應(yīng)交稅費--減免稅 5 上交增值稅時:借:應(yīng)交稅費--未交增值稅10 貸:庫存現(xiàn)金10 最后是把減免稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 我主要是上交增
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2016-08-30
老師,你好,向你請教個問題,就是我們公司這個月銷項只有0.17,還有一個稅控系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費280,沒有別的進項了,我做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的分錄借:應(yīng)交稅費_銷項0.17,借:應(yīng)交稅費未交增值稅279.83貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交減免280這樣做對嗎?
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2020-05-10
老師您好:一般納稅人企業(yè),一般每月結(jié)轉(zhuǎn)出未交增值稅會計分錄。(那月末也要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?以前這步?jīng)]有操作。)如圖是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅后,就是把應(yīng)交稅費-進項、銷項稅額等清零。這個會計分錄是不是自由選擇按月還是季年來結(jié)轉(zhuǎn)?
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2020-10-14
老師 一般納稅人購進稅控盤,借管費480 貸銀存 480 抵減時,借應(yīng)交稅費-增-減免稅額480 貸管理費用480 但是我這月應(yīng)交增值稅扣除這480元,應(yīng)該實際1500,但現(xiàn)在月末結(jié)轉(zhuǎn)進銷項后,賬面上未交增值稅是1980。賬務(wù)處理是不是不對?還有附加稅要按怎多少計提?
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2019-08-05
進項稅不認證抵扣是不是就不用結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,直接放在應(yīng)交稅費-進項稅科目(沒有設(shè)置待抵扣進項稅三級明細)?
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2021-08-05
用友T3的進行稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么改變科目方向性質(zhì)
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2020-04-14
老師,小規(guī)模納稅人季度未滿30w,這個增值稅免交分錄怎么寫?
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2019-10-08
小小規(guī)模納稅人季度超過30萬以后需要計提未交增值稅嗎?
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2020-04-03
小規(guī)模未達起征點不用交增值稅的話 需要做什么會計分錄
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2019-05-08