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老師好,想問一下小規(guī)模企業(yè),所得稅季報(bào),第一季度盈利,預(yù)交了。這個(gè)季度虧損,怎么申報(bào)?是不是退稅只能下一年度匯算清繳時(shí)候申請(qǐng)退稅了?
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2019-06-20
1、季度利潤(rùn)表中所得稅費(fèi)用就是季度應(yīng)交企業(yè)所得稅嗎? 2、那個(gè)所得稅費(fèi)用=利潤(rùn)總額本年累計(jì)數(shù)*適用稅率—前幾個(gè)季度已預(yù)繳稅額 還是等于下邊申報(bào)表中第4行加減一系列數(shù)得出的第17行的稅額
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2019-12-02
老師 這個(gè)季度我們小微企業(yè)資產(chǎn)總額超了,我可不可以先按小微企業(yè)申報(bào)所得稅,下個(gè)季度如果還不符合在補(bǔ)交所得稅?。?/span>
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2018-10-17
新手,現(xiàn)在第一次申報(bào)企業(yè)所得稅,看之前的會(huì)計(jì),18年的每個(gè)月利潤(rùn)表中的營(yíng)業(yè)成本沒有數(shù)據(jù),但是她每個(gè)季度企業(yè)所得稅申報(bào)表中營(yíng)業(yè)成本都有數(shù)據(jù)怎么回事?
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2019-04-09
1.彌補(bǔ)以前年度虧損分錄怎么做?如盈利3000彌補(bǔ)2000 借:本年利潤(rùn)2000 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)2000 2.彌補(bǔ)后所得稅怎么計(jì)提呢? 借:所得稅1000*25% 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得稅1000*25% 3.如果以上是對(duì)的那我在計(jì)提所得稅時(shí)系統(tǒng)都是按利潤(rùn)3000的基數(shù)計(jì)提的呢? 4.像這種系統(tǒng)自己生成 借:所得稅3000*25% 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得3000*25% 多出的企業(yè)所得稅,我應(yīng)該怎么處理呢? 5.現(xiàn)在計(jì)提所得稅是不是都按利潤(rùn)總額的百分之五計(jì)提了呢?
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2020-04-18
鄒老師,您好,我想問下,我這個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)彌補(bǔ)以前年度虧損,第二季度應(yīng)納稅額為0 ,為啥第一季度申報(bào)的時(shí)候就沒有出現(xiàn)種情況,那我第二季度里面就不用計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎
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2019-07-12
甘老師,您好,我想問下,我這個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)彌補(bǔ)以前年度虧損,第二季度應(yīng)納稅額為0 ,為啥第一季度申報(bào)的時(shí)候就沒有出現(xiàn)種情況,那我第二季度里面就不用計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎
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2019-07-11
老師,我做完了12月份的賬,然后本年累計(jì)虧損了476.1元,匯算清繳時(shí)會(huì)調(diào)增592元,也就是應(yīng)交所得稅是(592-476.1)*10%=11.59元,那么我12月份就要計(jì)提本年度企業(yè)所得稅做分錄:借:所得稅費(fèi)用 11.59 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 11.59 嗎?之前的問答老師跟我說匯算清繳時(shí)再做分錄 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸銀行存款。匯算清繳的分錄該什么時(shí)候做, 應(yīng)該怎么做?
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2018-01-12
老師,個(gè)體工商戶是核定征收的,需要報(bào)經(jīng)營(yíng)所得的個(gè)人所得稅年度申報(bào)嗎
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2025-02-22
我是消防工程公司。目前我公司利潤(rùn)超過三百萬了!季度所得稅申報(bào)不能享受小微企業(yè)所得稅減免了。要怎么調(diào)減下來呢?請(qǐng)問老師
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2020-01-03
小規(guī)模企業(yè),一直沒有員工和法人的工資。即使季度申報(bào)企業(yè)所得利潤(rùn)幾十塊錢情況下,個(gè)人所得稅也是零申報(bào)是不
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2023-10-07
一月份一般納稅人申報(bào)企業(yè)所得稅是填幾月份的 ,還有小規(guī)模納稅人季度申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表填哪幾個(gè)月。還有企業(yè)所得稅
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2017-01-11
小微企業(yè)申報(bào)季度企業(yè)所得稅,利潤(rùn)總額是28萬,,填完申報(bào)表,會(huì)直接按減免以后的數(shù)出來數(shù)據(jù)嗎?所得稅是不是就是7000
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2023-03-15
小微企業(yè)第四季度的所得稅怎么申報(bào)呢?我應(yīng)該在所得稅哪一欄填寫小微企業(yè)享受的100萬利潤(rùn)繳納2.5%的所得稅呢?
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2023-01-10
老師,你好!怎么確定公司是小型微利企業(yè)?我公司2019年的一季度的年應(yīng)納稅所得額-64961.29,二季度年應(yīng)納稅所得額:3203.64元,三季度年應(yīng)納稅所得額:-7371.37元,四季度年應(yīng)納稅所得額:-77351.16元,人數(shù)平均每月只有15人,資產(chǎn)總額也沒有超過1000萬元。那么這算小型微利企業(yè)嗎?謝謝!
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2020-05-10
公司是小規(guī)模企業(yè) ,這個(gè)季度還沒有銷售額 ,所以增值稅和企業(yè)所得稅都是零申報(bào)嘛。這些費(fèi)用票能留到下一個(gè)季度做賬么,做企業(yè)所得稅的稅前扣除
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2018-09-21
老師,本季度在報(bào)季度預(yù)繳所得稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)可以用以前年度虧損彌補(bǔ),直接不用交所得稅了,那請(qǐng)問我這個(gè)季度利潤(rùn)表上計(jì)提的所得稅是不是應(yīng)該沖減或者直接不計(jì)提?
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2020-07-09
老師 我們企業(yè)是季度申報(bào),所得稅是匯總清繳一年交一回還是一季度交一回,完事企業(yè)所得稅的金額在利潤(rùn)表的所得稅體現(xiàn),那每月都得累計(jì)提現(xiàn)嗎 這筆錢4月份繳納完事了。這個(gè)月這筆錢是不是也得填在這地方,這個(gè)是4月份的
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2023-06-08
老師,我們家是小規(guī)模,企業(yè)所得稅7月份申報(bào)第二季度,可是申報(bào)之后,我發(fā)現(xiàn)填錯(cuò)一個(gè)數(shù),請(qǐng)問怎么修改?
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2019-07-05
請(qǐng)問老師,季報(bào)企業(yè)所得稅是根據(jù)一個(gè)季度的營(yíng)業(yè)額申報(bào)嗎?
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2019-10-04