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木木老師:減免稅款金額在借方才對(duì)呀!轉(zhuǎn)出未交增值稅金額不對(duì)吧
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2019-08-10
結(jié)轉(zhuǎn)本月稅金時(shí),轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額是不是就是本月進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)的差額?負(fù)數(shù)在借方,表示還有留抵稅額,正數(shù)在貸方,表示要交稅
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2018-11-13
非營(yíng)利組織融資服務(wù)收入為免稅部分,賬務(wù)處理; 借;銀行存款 貸;提供服務(wù)收入 貸;應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅,最后再把 增值稅 轉(zhuǎn)到 其他收入-減免增值稅收入 ,賬務(wù)這樣處理對(duì)嗎
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2016-06-26
進(jìn)項(xiàng)稅額借方余額566.04;待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額借方余額575.22;合計(jì)借方余額1141.26;應(yīng)交增值稅借方余額1141.26;銷(xiāo)項(xiàng)稅額和轉(zhuǎn)出未交增值稅是平的;為什么會(huì)產(chǎn)生借方余額?怎樣調(diào)賬?分錄是怎樣的?
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2022-06-17
?老師,進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額期末是不是沒(méi)有余額呀,差額先轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅。我們公司用的金蝶軟件,不太清楚是不是和手工做賬有什么地方不一樣
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2022-04-11
老師,你好!我想請(qǐng)問(wèn)一個(gè)問(wèn)題 ?假如:我們公司的電梯是由A公司安裝的,安裝費(fèi)用共10萬(wàn),其中扣2萬(wàn)質(zhì)保金 分錄如下 ???借:固定資產(chǎn) ???8.85 ???????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) ??1.15 ???????貸:應(yīng)付賬款 ???3 ???????????銀行存款 ????7 ? ???質(zhì)保期內(nèi),發(fā)生電梯維修,維修單位是B公司,此筆費(fèi)用協(xié)商后由A公司承擔(dān)。B公司開(kāi)具專用發(fā)票,維修費(fèi)不含稅金額2.65,稅金0.35, 分錄如下: ?????借:應(yīng)付賬款2.65 ?????????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) ??0.35 ?????????貸:銀行存款 ???3 老師,想請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)這個(gè)會(huì)計(jì)分錄是對(duì)的嗎?請(qǐng)問(wèn)在這種業(yè)務(wù)的情況下,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額是否可以抵扣呢?如果可以,A公司相當(dāng)于實(shí)際收款金額由10萬(wàn)變成了7.35萬(wàn)元,而他們的發(fā)票開(kāi)具了10萬(wàn),差額的2.65萬(wàn)A公司如何做賬務(wù)處理呢?
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2020-12-18
計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額月末要轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
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2020-06-12
A公司發(fā)生以下業(yè)務(wù),請(qǐng)根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容編制對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄,本月應(yīng)繳納增值稅(其中應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)115600)
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2023-06-24
本月 銷(xiāo)項(xiàng)稅額10萬(wàn),認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額8萬(wàn),實(shí)繳2萬(wàn)增值稅。 憑證中做了銷(xiāo)項(xiàng)10萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)只做了3萬(wàn)。賬面結(jié)轉(zhuǎn)出未交增值稅7萬(wàn)。 實(shí)際2萬(wàn) 還有5萬(wàn)未交增值稅需要怎么做賬
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2025-10-10
請(qǐng)問(wèn)老師,繳納印花稅,附加稅,水利基金和增值稅的銀行回單,是在一起扣款的,那么計(jì)提的時(shí)候是不是要把增值稅先計(jì)提例如 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 然后繳款時(shí)候直接 借:營(yíng)業(yè)稅金及附加-印花/附加稅/水利等 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 還有就是營(yíng)業(yè)稅金及附加還需要通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花/附加/水利計(jì)提下嗎??
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2021-03-29
本月有稅款用購(gòu)買(mǎi)金稅盤(pán)時(shí)分錄怎么做 比如 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 8
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2019-07-02
老師好,問(wèn),關(guān)于專用發(fā)票,借方,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 還有貸方的,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 這兩個(gè)不懂?
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2020-08-02
想知道2017年全年應(yīng)交和已交的增值稅,是不是可以到科目余額表的應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅的貸方和借方分別查看?
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2018-04-13
小規(guī)模納稅人做完稅控盤(pán)遞減科目后,是不是還需做,借,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅額
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2020-04-14
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額“和“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減 是不是一個(gè)準(zhǔn)備抵減,一個(gè)是已經(jīng)抵減了呢
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2019-05-06
我公司是一家小規(guī)模納稅人,請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月要不要做:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅?如果做應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅如何結(jié)轉(zhuǎn)?
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2022-03-30
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)可以理解為負(fù)債,是借-貸+,而應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)可以理解為資產(chǎn)借+貸-嗎
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2022-04-04
上個(gè)月借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)月金蝶報(bào)表過(guò)不到?jīng)]轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個(gè)月該怎么調(diào)賬
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2019-09-01
小規(guī)模納稅人,在做納稅相關(guān)的憑證時(shí),借方科目應(yīng)寫(xiě):應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,還是寫(xiě)應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅額?
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2019-02-19
如何理解免抵稅額會(huì)計(jì)分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷(xiāo)應(yīng)納稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅),
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2019-04-09