老師,本單位有基層工會,請問基層工會的預(yù)算要是跟 問
年底需做預(yù)算調(diào)整,要按工會規(guī)定流程填報預(yù)算調(diào)整表,說明差異原因(如活動取消、費(fèi)用增減等)并審批,不能直接修改原預(yù)算。 決算與預(yù)算差異太大有審計風(fēng)險,審計會重點核查差異原因,若理由不充分(如無合規(guī)審批、超范圍支出),可能被要求整改或追責(zé)。 答
請問,申報24年殘疾人保證金時,55人,但殘疾人1人入職 問
那個要咨詢當(dāng)?shù)貧埪?lián)是否可以按0.5人算? 答
老師請問一下A公司是出口企業(yè)公司于2025.09月銷 問
開負(fù)數(shù)發(fā)票,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)。對應(yīng)的成本不用動,這個商品不用不是沒有退回來。 答
老師 利潤結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤未分配利潤 是 問
本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,通常是年底結(jié)轉(zhuǎn) 答
老師,一共欠子公司30萬,有25萬是這個月要還的,有5萬 問
都是一樣的沖其他應(yīng)付款-子公司 答

本期進(jìn)項4766.97 銷項4494.1 造成留抵稅額272.87元 我轉(zhuǎn)出未交增值稅的憑證分錄這樣做對嗎?
答: 對的
轉(zhuǎn)出未交增值稅為什么有余額,這余額也不是正確的留抵稅額,這是怎么回事?
答: 如果是貸方余額,就是從借方結(jié)轉(zhuǎn)計入未交增值稅科目。如果是借方余額,就是從貸方結(jié)轉(zhuǎn)計入未交增值稅科目
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
如果增值稅有留抵,余額應(yīng)該在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅還是應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅?
答: 如果是進(jìn)項大于銷項 那么不需要做賬務(wù)處理


小蜜蜂 追問
2018-11-13 17:17
小蜜蜂 追問
2018-11-13 17:18
bamboo老師 解答
2018-11-13 17:18
小蜜蜂 追問
2018-11-13 17:27
bamboo老師 解答
2018-11-13 17:30