
小規(guī)模納稅人應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額對不
答: 正常應(yīng)該是應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅的
小規(guī)模變成一般納稅人后,應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅怎么過渡到應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_(進、銷)項稅額?
答: 你設(shè)置三級科目就可以,可以去參考財會2016.22號文件。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模納稅人銷售商品用記應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅額嗎?
答: 您好, 小規(guī)模一般用應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅就行了
老師好~小規(guī)模納稅人開專票,銷項稅是進哪個科目? 是進“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模增值稅”,還是直接“應(yīng)交增值稅-未交增值稅”呢
小規(guī)模納稅人,在做納稅相關(guān)的憑證時,借方科目應(yīng)寫:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅,還是寫應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額?
這個是小規(guī)模納稅人的分錄把?一般納稅人不是要借:應(yīng)交稅費-增-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-增-進項稅額 貸:應(yīng)交稅費-增-未交增值稅?
小規(guī)模納稅人銷售收入季度超過9萬了,那增值稅如何做賬?是 借 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅銷項稅額 貸 應(yīng)交稅費_未交增值稅嗎?

