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某公司為制造業(yè)增值稅一般納稅人,生產(chǎn)M產(chǎn)品耗用的甲材料按實際成本核算,并采用先進先出法計價。 2020年12月初結(jié)存甲材料1 000千克,單位成本為0.6萬元/千克,未計提存貨跌價準備。12月份該公司發(fā)生 與甲材料有關(guān)的業(yè)務如下: (1) 5日,購入甲材料600千克并驗收入庫,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為360萬元,增值稅稅額為46.8萬元,另以銀行存款支付與材料采購相關(guān)的支出共計6.51萬元,其中:運費5萬元、增值稅稅額為0.45萬元,保險費1萬元、增值稅稅額為0.06萬元,運費及保險費均已取得增值稅專用發(fā)票。 (2)6日,銷售甲材料一批,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為270萬元,增值稅稅額為35.1萬元,全部款項尚未收到。該銷售業(yè)務符合收入確認條件。
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2023-11-13
上年未扣進項稅,今年補扣后,直接借方結(jié)轉(zhuǎn)應交稅金~未交稅金,貸方應交增值稅~進項稅,沒有通過其他分錄結(jié)轉(zhuǎn),可以嗎?
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2018-06-11
轉(zhuǎn)出未交增值稅是二級明細還是三級?三欄式賬本應交稅費里面沒有轉(zhuǎn)出未交這個明細,登賬的時候應該登到哪里?
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2019-02-20
增值稅已申報,為什么反寫時顯示增值稅未申報或未比對?
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2019-01-11
增值稅反寫不成功,增值稅未申報或未比對這是什么原因
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2019-07-02
前面的帳是別人做的,2018年科目余額表如下:應交稅費-應交增值稅-進項:借方417597.87..銷項稅額抵減借方:18249.57,已交稅金借方:41298.29.轉(zhuǎn)出未交增值稅借方:96371.57。銷項貸方:661096.82。應交稅費-未交增值稅貸方:30922.99,教育費附加貸方269.03,借方合計:692288.84,貸方合計573517.3,應交稅費余額:118771.54.請問2019年1月1日正式成為小規(guī)模納稅人,且未再交過稅,請問怎么調(diào)帳呢?
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2020-03-11
增值稅申報表25行 期初未交稅額22589.2 27行本期已交稅額23492.11 30行本期繳納上期已交稅額23492.11 32行期末未交稅額等于本期應交稅額+期初未交-已交的 問期初未交稅額什么意思啊 怎么產(chǎn)生怎么計算的
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2019-03-11
摘要,調(diào)整未達起征點的應交稅費,季度沒開超9要不用交增值稅的意思嗎
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2018-11-07
上月,留抵稅額在應交稅費-未交增值稅的借方,這個月用的時候怎么做分錄
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2019-03-22
上個月的增值稅和城市維護建設(shè)稅未交,在下月才交的,應該怎么做分錄呢?
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2017-09-13
1.由于前面會計做的分錄看不懂,導致我現(xiàn)在7月的應交稅金明細賬上少了1.06,經(jīng)查看到之前會計做了幾筆借轉(zhuǎn)出多交增值稅合計1.06余額借方,我知道貸方:應交稅費轉(zhuǎn)出多交增值稅,但是借方問了其他老師說營業(yè)外支出,我不是很能理解,2.現(xiàn)在如果按1得出分錄,雖然轉(zhuǎn)出多交增值稅平了,我還是需要轉(zhuǎn)到應交稅金-未交增值稅上,這個怎么做,借:?貸是應交未交增值稅1.06我知道,借什么呢,如果是營業(yè)外收入上,我有點不是很能理解,
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2019-08-12
老師我們是小規(guī)模納稅人安裝公司,九月開的票銷賬是工程施工服務費普通發(fā)票電子發(fā)票,確認收入分錄怎么寫,銀行收的錢。分錄是借:銀行存款貸:主營業(yè)務收入貸:應交稅費–未交增值稅。還是貸:應交稅費–應交增值稅。小規(guī)模是九月稅十月交
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2019-10-17
老師,小規(guī)模納稅人,7月收入超過10萬,只有銷項,沒有進項,需要專門在記賬憑證上寫個增值稅的分錄嗎?分錄是這樣寫?借:應交稅費_應交增值稅_銷項稅額 貸:應交稅費_未交增值稅
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2020-08-04
應交稅費-應交增值稅三級明細月末必須把余額結(jié)轉(zhuǎn)到應交稅費-未交增值稅下,可是當進項大于銷項時,講課說不做賬務處理是指做到哪塊就不做了。留底的稅額在資產(chǎn)負債表如何填列
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2017-04-10
進項稅不認證抵扣是不是就不用結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,可以直接放在應交稅費-進項稅科目嗎?(沒有設(shè)置待抵扣進項稅三級明細)
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2021-08-05
房地產(chǎn)老項目7月收到采購材料的專票,專票的進項稅金額100當月做了進項稅轉(zhuǎn)出,7月確認收入產(chǎn)生銷項稅150,則當月應交增值稅為150是嗎?另外銷項稅150月末轉(zhuǎn)到未交增值稅科目,進項稅轉(zhuǎn)出金額100月末用轉(zhuǎn)到未交增值稅科目嗎?還是這100永遠在進項稅轉(zhuǎn)出科目掛著不用再做結(jié)轉(zhuǎn)呢?
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2019-08-10
9月份有兩筆銷售賒賬,沒有開票,應交增值稅轉(zhuǎn)到應交增值稅-未交增值稅中,到現(xiàn)在也沒有收到貨款,也沒開發(fā)票,現(xiàn)金流量表中現(xiàn)金收入及銷售貨物收入為負數(shù)(沒有退貨),怎么補救,年底需要想稅務機關(guān)報表,負數(shù)能行嗎,如何交稅,會計分錄怎么做
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2020-01-13
未認證的進項稅,做分錄是應交稅費—未抵扣進項稅還是應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅 是2級科目還是3級科目
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2020-01-07
老師啊,你說我們酒店暫估成本有100萬都沒有發(fā)票,我要不要和老板說一下啊?有沒有什么后果啊?或者是影響啊? 因為小微企業(yè)優(yōu)惠稅率現(xiàn)在相當於10%和5%到2021年結(jié)束吧
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2020-04-15
對方公司于六月份開的稅率16%的專用發(fā)票(當時公司還是小規(guī)模)公司八月份變更一般納稅人,我是不是可以要求對方紅沖作廢重開給我公司,對方這筆業(yè)務該怎樣做?
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2018-08-28