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現(xiàn)在一般納稅人企業(yè)所得稅是不是一個季度申報一次
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2019-05-05
彌補以前年度虧損,申報的時候是不是只有申報第二年的第一季度所得稅時才能填,平時同一年度內(nèi)的每個季度不用填是嗎?
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2017-04-14
老師,個體工商戶是核定征收的,需要報經(jīng)營所得的個人所得稅年度申報嗎
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2025-02-22
1.彌補以前年度虧損分錄怎么做?如盈利3000彌補2000 借:本年利潤2000 貸:利潤分配-未分配利潤2000 2.彌補后所得稅怎么計提呢? 借:所得稅1000*25% 貸:應交稅費_應交所得稅1000*25% 3.如果以上是對的那我在計提所得稅時系統(tǒng)都是按利潤3000的基數(shù)計提的呢? 4.像這種系統(tǒng)自己生成 借:所得稅3000*25% 貸:應交稅費_應交所得3000*25% 多出的企業(yè)所得稅,我應該怎么處理呢? 5.現(xiàn)在計提所得稅是不是都按利潤總額的百分之五計提了呢?
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2020-04-18
鄒老師,您好,我想問下,我這個季度申報企業(yè)所得稅的時候,系統(tǒng)自動默認彌補以前年度虧損,第二季度應納稅額為0 ,為啥第一季度申報的時候就沒有出現(xiàn)種情況,那我第二季度里面就不用計提所得稅費用嗎
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2019-07-12
甘老師,您好,我想問下,我這個季度申報企業(yè)所得稅的時候,系統(tǒng)自動默認彌補以前年度虧損,第二季度應納稅額為0 ,為啥第一季度申報的時候就沒有出現(xiàn)種情況,那我第二季度里面就不用計提所得稅費用嗎
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2019-07-11
老師,我做完了12月份的賬,然后本年累計虧損了476.1元,匯算清繳時會調(diào)增592元,也就是應交所得稅是(592-476.1)*10%=11.59元,那么我12月份就要計提本年度企業(yè)所得稅做分錄:借:所得稅費用 11.59 貸:應交稅費——應交所得稅 11.59 嗎?之前的問答老師跟我說匯算清繳時再做分錄 借以前年度損益調(diào)整貸應交稅費——應交所得稅 借應交稅費——應交所得稅 貸銀行存款。匯算清繳的分錄該什么時候做, 應該怎么做?
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2018-01-12
企業(yè)第二季度交企業(yè)所得稅為8000元,如果到年底累計為虧損那交的企業(yè)所得稅怎么處理呢,
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2018-10-08
個人的年應納稅額是要匯算清繳的減去預扣預繳的么?
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2019-09-17
老師好,問個所得稅申報問題,每季申報所得稅時,我認為申報表中的利潤總額應和利潤表中的利潤對應,同事持相反結(jié)論,怎樣填寫季度所得稅申報表中的利潤總額項目呢?
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2020-01-12
老師好,想問一下小規(guī)模企業(yè),所得稅季報,第一季度盈利,預交了。這個季度虧損,怎么申報?是不是退稅只能下一年度匯算清繳時候申請退稅了?
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2019-06-20
公司15年匯算補繳所得稅0.3萬元。15年會計利潤-10萬元。16年會計利潤-12萬元,未匯算。17年1季度會計利潤20萬元,1季度申報所得稅應為為多少?
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2017-04-07
請問申報文化事業(yè)建設(shè)稅是不是先要申報增值稅?申報了季度企業(yè)所得稅后,財產(chǎn)行為稅與企業(yè)所得綜合申報是怎么關(guān)聯(lián)的,一樣的嗎?
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2022-01-20
所得稅預繳16萬,但是季度所得稅報表是零申報,季度報表是有數(shù)字的但利潤是虧損的,不知道當時所得稅為什么零申報,現(xiàn)在稅務局讓我們確定是否多繳,如果多繳就辦退稅,可是稅務局要季度報表和所得稅季度報表和匯算清繳表,季報財務報表和企業(yè)所得稅季報表不一致怎么辦?我們2016年利潤是虧損三百多萬,這樣就是多繳了16萬的企業(yè)所得稅 老師如果企業(yè)所得稅季報和報表不一致,申報錯誤會受到懲罰嗎?有沒有什么別的解決方法
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2019-05-31
1、季度利潤表中所得稅費用就是季度應交企業(yè)所得稅嗎? 2、那個所得稅費用=利潤總額本年累計數(shù)*適用稅率—前幾個季度已預繳稅額 還是等于下邊申報表中第4行加減一系列數(shù)得出的第17行的稅額
1/1980
2019-12-02
老師 這個季度我們小微企業(yè)資產(chǎn)總額超了,我可不可以先按小微企業(yè)申報所得稅,下個季度如果還不符合在補交所得稅???
1/2171
2018-10-17
請問,我在填企業(yè)所得稅季度預報表時,本季度利潤為正數(shù)24042.14,本年累計利潤為負數(shù)。本季度要繳所得稅不?
1/816
2016-07-20
老師我們總分機構(gòu),采取匯總申報企業(yè)所得稅,分公司第一年是不分攤申報繳納企業(yè)所得稅的 ,也不會做其他申報,企業(yè)所得稅就是匯總有總公司申報即可?
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2024-06-07
新手,現(xiàn)在第一次申報企業(yè)所得稅,看之前的會計,18年的每個月利潤表中的營業(yè)成本沒有數(shù)據(jù),但是她每個季度企業(yè)所得稅申報表中營業(yè)成本都有數(shù)據(jù)怎么回事?
1/530
2019-04-09
老師好,我昨天申報所得稅:發(fā)現(xiàn)上個季度企業(yè)所得稅的利潤總額填寫錯了,應該是-4000多,寫成4000多了,產(chǎn)生產(chǎn)生將近200多的稅額,還沒去交,這個問題怎么辦呢 而且我發(fā)現(xiàn)二季度那個企業(yè)所得稅沒有累計,都是當月的,也申報錯了
2/891
2021-01-15