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計提當月維修費,借管理費用-維修費28000,貸其他應付款28000,下月實際發(fā)生10000元時借管理費用-維修費-10000,貸其他應付款-10000,借管理費用-維修費10000,貸銀行存款10000 老師,我這樣做對嗎?領導說可以看出當月發(fā)生多少維修費?如果不對,錯在哪里
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2019-11-24
法人刷公司卡吃飯消費了怎么做賬?借:管理費用(業(yè)務招待費)貸:銀行存款嗎?
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2017-07-03
你好,老師。我們剛開始弄了個餐飲店,買的牙簽、工作服、勺子、筷子等零星物件采用一次性攤銷的方法。 購入時:借,周轉材料-低值易耗品 貸,銀行存款 領用時,借,管理費用 貸,周轉材料-低值易耗品 那如果盤點時勺子丟了怎么處理
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2020-01-02
老師為什么會計付招待費非得做貸其他應付款,借其它應付款,直接做借管理費用招待費,貸銀行存款,不行嗎 老牛球球 于 2020-12-28 10:24 發(fā)布
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2021-11-18
銀行存款付財務部電話費,計入管理費用還是財務費用?
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2023-04-19
辦公室裝修款怎樣入帳?分幾年攤銷? 金額:60000元 借:長期待攤費用--裝修款60000,貸:銀行存款60000;分三年攤銷,每期攤銷時借:管理費用--裝修款1000,貸:長期待攤費用--裝修款1000 譚翔年限對嗎?老師? 這個數字是算的算錯了我
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2019-12-03
個人報銷500元餐費,我直接銀行轉賬給員工,分錄不是:借:管理費用嗎?會計公司做的是借:其他應收款-個人,不明白
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2017-02-20
公司租個人商鋪辦公,開專票,如果合同約定租金不含稅,即公司承擔所有稅款,會計分錄:借管理費用,營業(yè)外支出,貸銀行存款等?,我相問一下,這個時候代開的專票的進項稅還能抵扣吧,如果不能,就開普票,稅還能少些,請老師指導,謝謝
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2019-12-24
制造業(yè):員工的餐費,公司訂的工作餐,這種費用通過什么科目,管理費用-福利費可以嗎,是否需要通過應付職工薪酬-福利費過度,因為這個不放工資中申報,所以要不要通過這個科目,還是直接就“借管理費用-福利費,貸:銀行存款 ,具體是哪一種?
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2023-10-09
財務費用-銀行轉賬手續(xù)費應放在民非報表中的哪項啊管理費用?還是籌資費用?
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2017-05-13
老師,公司幫員工購買的商業(yè)保險不用做計提吧,可以直接做借管理費用-保險費,貸銀行存款嗎,還是要做借管理費用-保險費,貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬,貸銀行存款嗎
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2021-12-23
老師好,問一下,公積金從公戶扣走452 分錄怎么做 借:管理費用 226 其他應收款 226 貸:銀行存款 452 這樣對嗎?
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2019-12-25
借:固定資產 貸:銀行存款 我想問一下這個怎么沖減專項應付款里的錢呢?就是我形成了固定資產,我肯定是用了專項應付里的錢了,而我專項應付款里收到的時候已經記入了專項應付款的科目。管理費用做完之后,我可以放到其他收益里面,我想問一下您這個固定資產呢?
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2019-05-15
老師 有一筆費用 我借記管理費用 貸應該記其他應付款 但是我直接貸銀行存款了 我想調整 可以借記銀行存款(貸方紅字)嗎 ,貸 其他應付款 嗎
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2021-12-28
老師在2021年度A公司代B公司交的稅直接借管理費一稅費貸銀行存款(未掛往來賬),但是在2022年時又將從B公司扣回稅費,A借銀存借負數管理費用這樣對嗎?因為這是以前會計做的,現在導致管理費用借方成負數在科目余額表中體現了
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2022-04-09
老師2019年9月付了一筆19.5萬的設計費,但對方永遠不給開發(fā)票,九月做3號憑證摘要付設計費。借,管理費用--開辦費--設計費19.5萬,貸,銀行存款19.5萬,十月份我又做九月3號憑證沖紅分錄,借,管理費用--開辦費--設計費 負19.5萬,借,銀行存款 19.5萬,請問九月份3號憑證和10月份的沖紅分錄憑證后面分別附什么附件資料,對方10月份沒有退錢給我,因為對方永遠不給我發(fā)票,我9月份的帳做錯了,10月做了個紅沖分錄,又做了個別的分錄,10月做的紅沖和另一個分錄我截圖發(fā)過去了。借,其他應收款--陳19.5萬,貸,銀行存款19.5萬請問9月和10月的這幾個分錄后面跟什么附件
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2020-02-04
購買的設備上用的五金配件一批, 借:周轉材料-低值易耗品 2000元 貸:銀行存款 2000元 借:管理費用-低值易耗品 2000元 貸:周轉材料-低值易耗品 2000元 這樣做分錄對嗎 ?
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2018-02-03
案例 當時總部投資分公司的時候總部 借長期股權投資 50貸銀行存款 50 分公司收到投資 借 銀行存款 50貸實收資本 50 分公司購買飲水機之類的都計入 借 管理費用 3 貸銀行存款31.分公司現在不干了,把分公司的飲水機 電腦等都郵回總公司了, 請問總分公司分別怎么做賬
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2018-04-13
本月11月付了本年10月到明年三月的半年房租,那可以借其他應付款房租10月 管理費用房租11月 預付賬款12-3月 貸銀行存款
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2020-11-25
老師2019年9月付了一筆19.5萬的設計費,但對方永遠不給開發(fā)票,九月做3號憑證摘要付設計費。借,管理費用--開辦費--設計費19.5萬,貸,銀行存款19.5萬,十月份我又做九月3號憑證沖紅分錄,借,管理費用--開辦費--設計費 負19.5萬,借,銀行存款 19.5萬,因為對方永遠不給我發(fā)票,我9月份的帳做錯了,10月做了個紅沖分錄,又做了個別的分錄,10月做的紅沖和另一個分錄我截圖發(fā)過去了。借,其他應收款--陳19.5萬,貸,銀行存款19.5萬,請問九月份3號憑證和10月份的沖紅分錄憑證,10月的其他應收款憑證后面分別附什么附件資料
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2020-02-01