借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 我想問一下這個怎么沖減專項應(yīng)付款里的錢呢?就是我形成了固定資產(chǎn),我肯定是用了專項應(yīng)付里的錢了,而我專項應(yīng)付款里收到的時候已經(jīng)記入了專項應(yīng)付款的科目。管理費用做完之后,我可以放到其他收益里面,我想問一下您這個固定資產(chǎn)呢?

努力努力再努力x
于2019-05-15 15:07 發(fā)布 ??1524次瀏覽
- 送心意
三寶老師
職稱: 高級會計師,稅務(wù)師
2019-05-15 15:32
形成固定資產(chǎn)或公益性生物資產(chǎn)的部分,借記專項應(yīng)付款,貸記“資本公積——其他資本公積”科目;對未形成固定資產(chǎn)需要核銷的部分,借記本科目,貸記“在建工程”等科目;撥款結(jié)余需要返還的,借記本科目,貸記“銀行存款”科目
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2019-05-15 15:32:40
你好,應(yīng)該記錄制造費用。
2019-05-04 23:08:58
你好,同學(xué)。
你這專項應(yīng)付款你形成固定資產(chǎn)了,你 現(xiàn)在這里直接是按固定資產(chǎn)折舊填寫處理。
你這也沒有轉(zhuǎn)收入,所以不存在填寫這表的。只有轉(zhuǎn)收入才填寫 的。
2021-03-26 11:05:16
購買直接借管理費用,貸銀行款。
全額抵扣,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費用負(fù)數(shù)。
2020-04-15 09:46:12
取得款項 借;銀行存款 貸;專項應(yīng)付款
購買資產(chǎn) 借;固定資產(chǎn) 貸;銀行存款
計提折舊 借;管理費用等科目 貸;累計折舊
借;專項應(yīng)付款 貸;營業(yè)外收入
2018-01-02 11:40:23
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