@樸老師,追問(wèn)次數(shù)用完,我們只能按第一種情況來(lái)申報(bào) 問(wèn)
同學(xué)你好 對(duì)的,是這樣的 答
購(gòu)買不銹鋼地臺(tái)計(jì)入什么費(fèi)用啊 問(wèn)
您好,公司是主營(yíng)什么的,買這個(gè)是做什么用? 答
我們幫客戶代賣貨物,收他8000,付給他7000,賺1000,那 問(wèn)
供應(yīng)商 直接開(kāi)發(fā)票給客戶 答
老師,請(qǐng)問(wèn)下我們公司請(qǐng)別的公司一個(gè)員工,處理些售 問(wèn)
可計(jì)入銷售費(fèi)用-維修費(fèi) 答
8.10公司購(gòu)買小米打印機(jī)1臺(tái),1299,這個(gè)直接入費(fèi)用可 問(wèn)
這個(gè)直接入費(fèi)用可以,管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 答

項(xiàng)目專項(xiàng)資金購(gòu)買固定資產(chǎn),借銀行存款貸專項(xiàng)應(yīng)付款。借固定資產(chǎn)貸銀行存款。借專項(xiàng)應(yīng)付款貸資本公積。對(duì)嗎?那么折舊怎么提?如果記管理費(fèi)用,年終匯算清繳時(shí)是不是調(diào)增呢?需交納所得稅嗎
答: 您好,一般專項(xiàng)資金購(gòu)買的,可以直接沖減專項(xiàng)應(yīng)付款,借銀行存款貸專項(xiàng)應(yīng)付款,購(gòu)買的時(shí)候結(jié)專項(xiàng)應(yīng)付款貸銀行存款。 您要記入固定資產(chǎn)計(jì)提折舊的話,您可以借銀行存款貸專項(xiàng)應(yīng)付款。借固定資產(chǎn)貸銀行存款。借專項(xiàng)應(yīng)付款貸遞延收益,然后再做借遞延收益貸營(yíng)業(yè)外收入
我公司去年收到政府資金做分錄如下,借:銀行存款10000 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款10000.形成固定資產(chǎn)時(shí)借:固定資產(chǎn)1000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅130 貸:銀行存款1130 結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)應(yīng)付款. 借:專項(xiàng)應(yīng)付款1130 貸:資本公積1130 形成費(fèi)用時(shí)是借:管理費(fèi)用100 貸銀行存款100同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)應(yīng)付款,借:專項(xiàng)應(yīng)付款100貸:管理費(fèi)用100.現(xiàn)在年度匯算清繳,請(qǐng)問(wèn)專項(xiàng)應(yīng)付款怎么申報(bào) 原來(lái)入賬時(shí)到最后都沒(méi)有計(jì)入收入 請(qǐng)問(wèn)這里需要填寫嗎
答: 你好,同學(xué)。 你這專項(xiàng)應(yīng)付款你形成固定資產(chǎn)了,你 現(xiàn)在這里直接是按固定資產(chǎn)折舊填寫處理。 你這也沒(méi)有轉(zhuǎn)收入,所以不存在填寫這表的。只有轉(zhuǎn)收入才填寫 的。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
企業(yè)做工資發(fā)放未計(jì)提,直接用管理費(fèi)用-工資支付,借:管理費(fèi)用-工資 貸:銀行 其他應(yīng)收款-公積金、社保 對(duì)匯算清繳有沒(méi)關(guān)系?
答: 你好,這樣處理不影響匯算清繳。


7hfksh 追問(wèn)
2019-07-16 12:20
7hfksh 追問(wèn)
2019-07-16 12:22
文老師 解答
2019-07-16 12:29
7hfksh 追問(wèn)
2019-07-16 12:37
7hfksh 追問(wèn)
2019-07-16 12:43
7hfksh 追問(wèn)
2019-07-16 12:56
文老師 解答
2019-07-16 12:58