老師好,問一下,公積金從公戶扣走452 分錄怎么做 借:管理費(fèi)用 226 其他應(yīng)收款 226 貸:銀行存款 452 這樣對(duì)嗎?

Sunny
于2019-12-25 09:29 發(fā)布 ??1315次瀏覽
- 送心意
玲老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2019-12-25 09:31
你好 先計(jì)提 后面再扣款
1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí):
借:各種費(fèi)用一工資
一社保( 公司負(fù)擔(dān))
一公積金(公司負(fù)擔(dān))
貸:應(yīng)付職工薪酬一工資
一社保(公司負(fù)擔(dān))
一公積金(公司負(fù)擔(dān))
2、支付員工工資:
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:銀行存款,
其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān))
一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān))
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅
3、支付社保、公積金及個(gè)稅:
借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān))
一公積金(公司負(fù)擔(dān))
其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān))
一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān))
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸:銀行存款
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你好同學(xué),僅供參考:
差旅費(fèi)報(bào)銷的會(huì)計(jì)分錄:借:管理費(fèi)用;貸:其他應(yīng)收款,借或貸:庫(kù)存現(xiàn)金。2、出差人員出差前預(yù)借差旅費(fèi)時(shí),此時(shí)尚未出差,費(fèi)用沒有發(fā)生:借:其他應(yīng)收款——職工;貸:庫(kù)存現(xiàn)金。3、出差報(bào)銷時(shí),差旅費(fèi)用已經(jīng)發(fā)生,差旅費(fèi)一般列入管理費(fèi)用,費(fèi)用增加記入借方。
希望可以幫到您,祝您生活愉快,工作順利,如滿意,請(qǐng)給予積極的評(píng)價(jià)更好地進(jìn)行服務(wù),謝謝!
2022-03-01 17:05:14
你好!這個(gè)屬于費(fèi)用會(huì)計(jì)處理,
2021-12-17 06:53:31
借銀行存款貸,其他應(yīng)收款。
2021-11-24 11:04:23
你好,分錄沒有錯(cuò),就是這樣做
2021-06-16 00:05:39
借其他應(yīng)收款1萬貸銀行存款。
2021-05-24 13:18:58
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