老師2019年9月付了一筆19.5萬的設(shè)計費,但對方永遠不給開發(fā)票,九月做3號憑證摘要付設(shè)計費。借,管理費用--開辦費--設(shè)計費19.5萬,貸,銀行存款19.5萬,十月份我又做九月3號憑證沖紅分錄,借,管理費用--開辦費--設(shè)計費 負19.5萬,借,銀行存款 19.5萬,因為對方永遠不給我發(fā)票,我9月份的帳做錯了,10月做了個紅沖分錄,又做了個別的分錄,10月做的紅沖和另一個分錄我截圖發(fā)過去了。借,其他應(yīng)收款--陳19.5萬,貸,銀行存款19.5萬,請問九月份3號憑證和10月份的沖紅分錄憑證,10月的其他應(yīng)收款憑證后面分別附什么附件資料
白雪
于2020-02-01 18:21 發(fā)布 ??825次瀏覽
- 送心意
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2020-02-01 18:41
不需要,你匯算清繳填寫納稅調(diào)整表中其他中調(diào)增就可以,實際發(fā)生不需要沖掉
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你好同學(xué),僅供參考:
差旅費報銷的會計分錄:借:管理費用;貸:其他應(yīng)收款,借或貸:庫存現(xiàn)金。2、出差人員出差前預(yù)借差旅費時,此時尚未出差,費用沒有發(fā)生:借:其他應(yīng)收款——職工;貸:庫存現(xiàn)金。3、出差報銷時,差旅費用已經(jīng)發(fā)生,差旅費一般列入管理費用,費用增加記入借方。
希望可以幫到您,祝您生活愉快,工作順利,如滿意,請給予積極的評價更好地進行服務(wù),謝謝!
2022-03-01 17:05:14

你好!這個屬于費用會計處理,
2021-12-17 06:53:31

借銀行存款貸,其他應(yīng)收款。
2021-11-24 11:04:23

你好,分錄沒有錯,就是這樣做
2021-06-16 00:05:39

借其他應(yīng)收款1萬貸銀行存款。
2021-05-24 13:18:58
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maize老師 解答
2020-02-01 18:42