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小規(guī)模納稅人季未超9萬(wàn),但其中代開(kāi)專票16000元預(yù)交增值稅466.02元,附加稅交嗎?怎么交?
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2016-10-23
請(qǐng)問(wèn)鄒老師是這樣登分錄嗎?一共有四個(gè)問(wèn)題。請(qǐng)幫忙解答二、應(yīng)交稅費(fèi)500,當(dāng)月已認(rèn)證通過(guò)進(jìn)項(xiàng)是700,上期留抵稅額是420 借:銀行存款3441.18 ,貸記主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2941.18 ,應(yīng)交稅費(fèi)500。 借:庫(kù)存商品4117.82應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-一般納稅人700貸記銀行存款4817.85(已認(rèn)證抵扣) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -200(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-200(負(fù)數(shù)) 這樣留抵稅額就有620對(duì)嗎 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-
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2015-10-26
請(qǐng)問(wèn)一下老師,我前兩個(gè)月入了一張?jiān)鲋刀惖耐甓悜{證”就應(yīng)交稅費(fèi)—未交稅金“入錯(cuò)了,我應(yīng)該要入的“已交稅金”。我要怎么調(diào)回來(lái)呢??
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2022-01-07
上個(gè)月計(jì)提的,這個(gè)月繳納,不應(yīng)該是借 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 貸 銀行存款嗎
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2019-01-07
建筑企業(yè)預(yù)收賬款未開(kāi)票需要交增值稅嗎?需要預(yù)計(jì)利潤(rùn)交企業(yè)所得稅嗎?
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2021-05-24
老師,當(dāng)月有部分未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)票計(jì)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)?
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2020-12-26
就是你說(shuō)的在上月要計(jì)提附加,在地稅沒(méi)有把附加的發(fā)票打印出之前,我怎么就知道一定要交附加呢?還有計(jì)提附加的話,到底是銷售收入的本月計(jì)提呢?還是在第二個(gè)月把發(fā)票打印出來(lái)后再計(jì)提呢?一、 屬于小規(guī)模納稅人。就是第一筆分錄是: 借:銀行存款94406 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入91656.31 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值閣2749.69 二、小規(guī)模納稅人就不存在結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅了 三、下月繳增值稅時(shí)分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅2749.69 貸:銀行存款2749.69 四、上
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2017-09-19
真賬實(shí)操里的外貿(mào)企業(yè):快學(xué)電子,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,為什么會(huì)有期初的轉(zhuǎn)出未交增值稅金額?
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2019-04-13
老師,您好,我想問(wèn)一下,月末怎么把增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的科目?
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2021-05-14
是不是應(yīng)該把未交的增值稅轉(zhuǎn)入增值稅納稅調(diào)整額中,還是直接像您做的這個(gè)分錄這么做?
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2018-07-13
你好,請(qǐng)問(wèn)下,新開(kāi)的廠房,進(jìn)項(xiàng)多,抵扣和沒(méi)抵扣的代賬會(huì)計(jì)都結(jié)轉(zhuǎn)到了一起,借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在我想將抵扣和未抵扣的分開(kāi),是不是只要在后面做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)?
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2019-10-22
12月暫估庫(kù)存商品,暫估多了一點(diǎn),21年5月匯算清繳之前不一定能都收到發(fā)票,就導(dǎo)致暫估的庫(kù)存商品可能納稅調(diào)增,同時(shí)我們有研發(fā)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)可以在匯算清繳之前加計(jì)扣除,那么加計(jì)扣除可以抵扣暫估商品調(diào)增的企業(yè)所得稅嗎?
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2021-01-19
小微企業(yè)未達(dá)起征點(diǎn)的免稅分錄是 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅小規(guī)模,結(jié)轉(zhuǎn)免稅時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅小規(guī)模 貸營(yíng)業(yè)外收入—減免稅,還是用營(yíng)業(yè)外支出-未達(dá)起征點(diǎn)
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2018-01-13
增值稅未做未開(kāi)票收入,除了交滯納金,還需要調(diào)整納稅申報(bào)表嗎?附加稅怎么核算?
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2019-05-22
因?yàn)檎J(rèn)證了職工福利費(fèi)。接受了罰款。借:應(yīng)交稅費(fèi)――未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)――進(jìn)項(xiàng)稅額 嗎
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2019-01-03
你好,請(qǐng)問(wèn)下,新開(kāi)的廠房,進(jìn)項(xiàng)多,抵扣和沒(méi)抵扣的代賬會(huì)計(jì)都結(jié)轉(zhuǎn)到了一起,借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在我想將抵扣和未抵扣的分開(kāi),是不是只要在后面做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)?
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2019-10-22
某卷煙廠,用外購(gòu)己稅煙絲生產(chǎn)卷煙,當(dāng)月銷售額為180萬(wàn)元(每標(biāo)準(zhǔn)條不含增值稅調(diào)撥價(jià)格為180元,共計(jì)40標(biāo)準(zhǔn)箱),當(dāng)月月初庫(kù)存外購(gòu)煙絲賬面余額70萬(wàn)元,當(dāng)月購(gòu)進(jìn)煙絲30萬(wàn)元,月末庫(kù)存外購(gòu)煙絲賬面余額為50萬(wàn)元。請(qǐng)計(jì)算該廠當(dāng)月銷售卷煙應(yīng)納消費(fèi)稅稅款。
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2023-11-02
某卷煙廠,用外購(gòu)己稅煙絲生產(chǎn)卷煙,當(dāng)月銷售額為180萬(wàn)元(每標(biāo)準(zhǔn)條不含增值稅調(diào)撥價(jià)格為180元,共計(jì)40標(biāo)準(zhǔn)箱),當(dāng)月月初庫(kù)存外購(gòu)煙絲賬面余額70萬(wàn)元,當(dāng)月購(gòu)進(jìn)煙絲30萬(wàn)元,月末庫(kù)存外購(gòu)煙絲賬面余額為50萬(wàn)元。請(qǐng)計(jì)算該廠當(dāng)月銷售卷煙應(yīng)納消費(fèi)稅稅款。
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2023-11-02
某卷煙廠,用外購(gòu)己稅煙絲生產(chǎn)卷煙,當(dāng)月銷售額為180萬(wàn)元 (每標(biāo)準(zhǔn)條不含增值稅調(diào)撥價(jià)格為180元,共計(jì)40標(biāo)準(zhǔn)箱),當(dāng)月月 初庫(kù)存外購(gòu)煙絲賬面余額70萬(wàn)元,當(dāng)月購(gòu)進(jìn)煙絲30萬(wàn)元,月末庫(kù)存外購(gòu)煙絲賬面余額為50萬(wàn)元。請(qǐng)計(jì)算該廠當(dāng)月銷售卷煙應(yīng)納消費(fèi)稅稅款。
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2023-11-02
咱們實(shí)操賬里 金馬商貿(mào) 一般納稅人 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅中 最后 未交增值稅是負(fù)數(shù)的話代表什么
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2018-05-31