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我們是個綠化建安企業(yè)購一批樹苗 是免稅農(nóng)產(chǎn)品 1000我想問下直接工地用分錄咋做 出入庫單用寫嗎? 要是先入庫 在出庫用于工地 分錄咋做 退稅的分錄咋做 在申報表上咋操作是什么
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2018-11-14
我就想問一下,在這個個人所得稅裡面,不是要每一個人都要聽寫上的身份證號呀,這個東西他要給錢嗎?對吧?但是之後他就上面名字要順撇子,我就納悶問些區(qū)別是啥玩意嗎?不知道呀
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2021-03-11
老師您好!處理公司資產(chǎn),收益一萬多,轉出收益時用資產(chǎn)處置損益還是營業(yè)外收λ?增值稅按處置價計提嗎,它是18年5月前所購資產(chǎn),進項稅己入賬,在待抵扣進項稅科目中未抵扣,應如何算稅
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2019-04-13
老師 我們公司辦公室是租的 而且木有發(fā)票 也就是說公賬木有做 因為取得是收據(jù) 不是發(fā)票的 那報印花稅 那個財產(chǎn)租賃合同怎么報? 然后資金沒到位 那個資金賬簿的稅是不是不用報?。?/span>
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2018-01-04
老師,我們有個掛靠的項目。理論上收取92的成本票,材料和人工的比例分別是62%和30%。我有個問題就是,如果我讓工人自己去稅所代開發(fā)票(搬運費,打雜費之類),會影響我材料和人工的比例嘛?
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2020-03-21
你好,我想咨詢下比如我們一個月的開票額度是6萬,現(xiàn)在加上作廢的頁面上面顯示稅總計是7萬多,但是作廢的金額加在一起是2萬多,我想知道這是算超了那個6萬的開票額度了嗎
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2024-05-24
小Gz公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為 13%。該公司發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務: (1購入不需要安裝的機床一合,不含稅價款 99450 元,含稅運費 6000元(增值稅稅率為9%)。 款項己文付,機場已交付生產(chǎn)車間使用。(2),企業(yè)開出轉賬支票一張,購入一臺需要安裝的生 產(chǎn)設備,不含稅價款250000元。含稅運費 4500 元(增值稅稅率 9%)。該設各由銷售方負責安 裝,安裝完畢后支付的安裝調試費為含稅 26000 元(增值稅稅率為 9%)。(3)上述需要安裝的 生產(chǎn)設備安裝完畢,交付生產(chǎn)車間使用。 要求:根據(jù)以上經(jīng)濟業(yè)務資料,編制相關的會計分錄。(15分)
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2022-04-09
老師,好!請教一下,若是勞務報酬,每月都有,該怎么交個稅呢?比如,1月勞務報酬是10000,1月交個稅為1600元,那么2月勞務報酬為15000元,2月是交2400呢?還是用累計收入25000*30%-3000=5500元,再減去1月已交的1600元后余下的3900元這個數(shù)來交呢?
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2019-08-06
老師 我們租賃的廠房,一年交一次錢,今年已經(jīng)應該交錢了,但是因為我們資金緊張,所以和房東說緩緩再交,至于緩多久還沒定,所以房東也沒有給我開發(fā)票,現(xiàn)在去年的攤銷已經(jīng)完事了,我應該做今年的攤銷了,可是我既沒有付款也沒有收到發(fā)票,我怎么做賬務處理?
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2018-03-10
公司員工自己收到其他公司的5萬元的技術服務費,她去代開了發(fā)票給其他公司,個稅已經(jīng)代繳了,請問她當月工資7500,怎么交個稅?直接用7500-5000=2500,按照3%交個稅75元。還是根據(jù)(50000+7500)-5000=52500,按照30%的稅率,52500*30%-4410-679.6(代開已交個稅)=10660.4.不知道是不是應該這樣理解。
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2019-02-15
暫估的材料調增了需要做賬務處理不,增了這部份就交了稅了,還是賬上賬上掛起呀 紅沖暫估調增那部份嗎?還是有票再紅沖 那這種調增的怎樣做賬務處理呢 已經(jīng)交了稅的還掛在賬上嗎 那調增的部份已經(jīng)交了稅的呀 那如果后續(xù)不來發(fā)票呢? 實際上收到貨物了
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2022-05-18
老師,您好!請問下,建筑工程服務公司,增值稅和附加稅已經(jīng)在項目地預繳完成。在申報當期增值稅未交為0,但是申報附加稅時會自動帶出計稅依據(jù)的增值稅,這種情況怎樣申報呢? 是否將預繳的附加稅填在已交稅額里呢?如果這樣就會出現(xiàn)未交附加稅是負數(shù)。
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2019-12-01
土地轉讓金記入無形資產(chǎn),需要當月攤銷嗎,按多少年攤銷,怎么做分錄呢?領導交過來是對方2月份發(fā)給原材料,出庫單是他們的,2月份,材料已經(jīng)入庫了,現(xiàn)在7月份還可以入賬嗎。錢已付,就是沒有發(fā)票,但是他們可以給開。土地使用稅,是當月計提,下月交嗎,還是當月交呢
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2017-07-15
老師:稅控系統(tǒng)全額抵扣的分錄是:借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-減免稅額 貸:銀行存款。這個減免稅額在賬本上是怎么記載的?月末已經(jīng)做了一筆轉出未交增值稅到未交增值稅了,那稅控系統(tǒng)的減免稅額在賬本上如何體現(xiàn)呢?謝謝
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2015-06-26
5月匯算清繳時補交的納稅調增計提費用1000元補記在去年年底了,增加了應交稅費為7000元,但是在4月提交第一季度財務報表時年初額 應交稅費科目金額為6000元,現(xiàn)在要交第二季度報表,年初額應交稅費已經(jīng)變成了7000元,現(xiàn)在應該怎么報呢?
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2017-07-13
想了解一下公司是籌備中,股東借支來錢轉到公賬上.5月份去做的稅務登記,6月份有報個稅和增值稅 都是報O請問6月底公賬上支付裝修費用和其它費用 報財務報表是怎么做賬
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2019-07-08
老師:稅控系統(tǒng)全額抵扣的分錄是:借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-減免稅額 貸:銀行存款。這個減免稅額在賬本上是怎么記載的?月末已經(jīng)做了一筆轉出未交增值稅到未交增值稅了,那稅控系統(tǒng)的減免稅額在賬本上如何體現(xiàn)呢?謝謝
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2015-06-26
本月稅務局讓我把以前的已經(jīng)抵扣的進項稅額轉出,這個月沒有銷售,我該如何做會計分錄,J應交稅~進項稅轉出D應交稅~未交增值稅,繳納稅款J應交稅~未交增值稅D銀行存款結果應交稅金匯總抵消了,就沒有了我的報表提現(xiàn)不出來
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2020-01-04
老師我們是建筑業(yè),我在預繳增值稅的時候直接做分錄: 應交稅費_應交增值稅_已交稅金 應交稅費_應交教育費附加(三項附征稅) 應交稅費_應交企業(yè)所得稅 后期應交增值稅抵減完并且有貸方余額,現(xiàn)在計提對應附征稅時發(fā)現(xiàn)三項附加稅和所得稅借方都有余額,我現(xiàn)在該怎么處理呢?
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2019-05-10
請問老師我收到一張成本票上個月的,這個月我都認證了,發(fā)現(xiàn)票號不對,款項已經(jīng)支付了,這個月我是不是只需要進項稅額轉出,借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-進項稅額轉出。等我收到重開的票時我在借:應交稅費增值稅-進項稅 貸:應交稅費-未交增值稅或者(借:應交稅費-未交稅費紅字)
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2021-12-16