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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-01-04 16:25

你要體現(xiàn)啥,以前年度增值稅么,還是啥?

maize老師 解答

2020-01-04 16:36

可以這么做,借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅檢查調(diào)整 借 應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅檢查調(diào)整 貸應(yīng)交增值稅未交增值稅 借應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸 銀行

maize老師 解答

2020-01-04 16:36

你可以去參考下這個,這個是我剛開始學(xué)會計時候聽課老師講的

maize老師 解答

2020-01-04 16:44

?借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整

maize老師 解答

2020-01-04 17:00

沒有啊,這個以前年度損益調(diào)整不顯示利潤表上面啊,你們利潤表上面有么??

天使 追問

2020-01-04 16:27

以前年度的增值稅進(jìn)項稅額,這個月轉(zhuǎn)出,要交這個增值稅

天使 追問

2020-01-04 16:37

以前年度損益報表就有顯示了

天使 追問

2020-01-04 16:55

利潤表有顯示啊

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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項。
2020-04-15 15:43:44
要先把進(jìn)項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
您好,借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2019-01-04 22:01:46
你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項稅額? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出時? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;? 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? 繳納時 借: 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
2022-06-22 16:05:53
你好,不需要做結(jié)轉(zhuǎn)的哈
2024-01-12 16:57:34
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