
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)下,建筑工程服務(wù)公司,增值稅和附加稅已經(jīng)在項(xiàng)目地預(yù)繳完成。在申報(bào)當(dāng)期增值稅未交為0,但是申報(bào)附加稅時(shí)會(huì)自動(dòng)帶出計(jì)稅依據(jù)的增值稅,這種情況怎樣申報(bào)呢?是否將預(yù)繳的附加稅填在已交稅額里呢?如果這樣就會(huì)出現(xiàn)未交附加稅是負(fù)數(shù)。
答: 你如果本期沒(méi)有繳納的增值稅,你就不會(huì)有附加稅,你看一下計(jì)稅依據(jù)是否有金額
建筑業(yè)企業(yè)月底計(jì)提附加稅是以應(yīng)交增值稅還是實(shí)繳增值稅為依據(jù)計(jì)提附加呢?
答: 你好!按實(shí)際繳納的為基數(shù)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師!我這邊是建筑公司,本月增值稅10萬(wàn)元,如果預(yù)繳了1萬(wàn),我申報(bào)附加稅的計(jì)稅依據(jù)是10萬(wàn)還是9萬(wàn)
答: 你好 10萬(wàn)的 如果1萬(wàn)的增值稅交過(guò)了附加稅可以填寫(xiě)9


拉拉 追問(wèn)
2019-12-01 11:50
陳詩(shī)晗老師 解答
2019-12-01 11:57
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2019-12-01 12:44