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計入待認(rèn)證進(jìn)項稅額月末要轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
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2020-06-12
A公司發(fā)生以下業(yè)務(wù),請根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容編制對應(yīng)的會計分錄,本月應(yīng)繳納增值稅(其中應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)115600)
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2023-06-24
本月 銷項稅額10萬,認(rèn)證進(jìn)項稅額8萬,實繳2萬增值稅。 憑證中做了銷項10萬,進(jìn)項只做了3萬。賬面結(jié)轉(zhuǎn)出未交增值稅7萬。 實際2萬 還有5萬未交增值稅需要怎么做賬
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2025-10-10
甲公司為增值稅一般納稅人,2021年6月發(fā)生如下業(yè)務(wù),寫出相關(guān)業(yè)務(wù)分錄。 ()2021年6月份,甲公司當(dāng)月發(fā)生銷項稅額合計65000元,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出合計4200元,增值稅進(jìn)項稅額合計26000元。甲公司當(dāng)月實際交納增值稅稅款30000元。出交納當(dāng)月增值稅的分 (2)2021年6月30日,甲公司將尚未交納的其余增值稅稅款13200元進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。寫出轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄。 (3)7月份,甲公司交納6月份未交增值稅13200元,寫出交納上月增值稅的分錄。
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2021-10-08
老師, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額)怎么增加科目
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2022-03-18
老師,去年小規(guī)模增值稅3%減按1%征收,我看前面會計做的,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,按1%做的,后面又將2%的減免做為,借:現(xiàn)金 貸:營業(yè)外收入-減免增值稅。這樣做不對吧,公司又沒有實際收到稅局退回的錢,直接做一筆應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 1% 就可以了吧?后面的減免增值稅還要做分錄嗎? 正確做賬是否是,借:應(yīng)收賬款??貸:主營業(yè)務(wù)收入??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅????交完后??借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅????貸:銀行存款???忽略2%減免。不是的話,正確分錄是什么樣的呢
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2021-04-24
老師,如果本月進(jìn)項稅額是25000,銷項稅額是20000,還要用轉(zhuǎn)出未交增值稅三級科目嗎?轉(zhuǎn)出多交增值稅三級科目是針對已交稅金交多的情況嗎?
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2019-07-28
這月購進(jìn)一臺車進(jìn)項13178.63,又賣出去,銷售銷項13716.24,月末結(jié)轉(zhuǎn)…… 3.進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出:借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出537.61 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅537.61 4.結(jié)轉(zhuǎn)未交:借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅537.61 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅537.61 5.下月繳納增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)537.61貸:銀行存款537.61 老師。我要問的是第三步,我寫的金額對不,不是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎
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2017-12-09
請問老師,繳納印花稅,附加稅,水利基金和增值稅的銀行回單,是在一起扣款的,那么計提的時候是不是要把增值稅先計提例如 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 然后繳款時候直接 借:營業(yè)稅金及附加-印花/附加稅/水利等 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 還有就是營業(yè)稅金及附加還需要通過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花/附加/水利計提下嗎??
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2021-03-29
甲公司為增值稅一般納稅人,2023年6月發(fā)生如下業(yè)務(wù),寫出相關(guān)業(yè)務(wù)分錄。 (1)2023年6月份,甲公司當(dāng)月發(fā)生銷項稅額合計65000元,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出合計4200元,增值稅進(jìn)項稅額合計26000元。甲公司當(dāng)月實際交納增值稅稅款30000元。寫出交納當(dāng)月增值稅的分錄。 (2)2023年6月30日,甲公司將尚未交納的其余增值稅稅款13200元進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。寫出轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄。 (3)7月份,甲公司交納6月份未交增值稅13200元,寫出交納上月增值稅的分錄。
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2023-10-24
上個月借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅這個月金蝶報表過不到?jīng)]轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個月該怎么調(diào)賬
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2019-09-01
小規(guī)模納稅人,在做納稅相關(guān)的憑證時,借方科目應(yīng)寫:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,還是寫應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項稅額?
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2019-02-19
如何理解免抵稅額會計分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅),
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2019-04-09
因代開專票而多扣的增值稅0.01元,調(diào)整時,有些說借:營業(yè)外支出 貸應(yīng)交增值稅,有些說借:主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交增值稅,還有說借管理費(fèi)用-其他,貸應(yīng)交增值稅,到底哪種方法更合理呢?
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2017-06-02
小規(guī)模 普通增值稅發(fā)票需交3%增值稅、3%文化稅,但打出來發(fā)票來只有3%增,文化事業(yè)稅另外交嗎?
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2015-11-02
請問這個回答的,對于銀行存款利息到底是不是繳納增值稅呢?現(xiàn)在就是營改增后啊,你這回答到底是交增值稅還是不交增值稅呢
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2019-11-11
2021.02月補(bǔ)交外地預(yù)交2020.11月的增值稅及附加,2020.11月當(dāng)時交稅沒有抵減,直接按應(yīng)交稅額去交的增值稅,預(yù)交的增值稅又在2021.2月補(bǔ)交了,那2021.02月預(yù)交的分錄我按照實際交的去做,也計提了營業(yè)稅金及附加,把營業(yè)稅金及附加結(jié)轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整了,需不需要把預(yù)交的增值稅也轉(zhuǎn)進(jìn)去,還是說這種賬務(wù)處理不正確?開票是2020.11月已經(jīng)開票了的 2020.11月沒有預(yù)繳過,直接按應(yīng)交增值稅及附加全部交了,后來2021.02月又去補(bǔ)了其中一部分的開票增值稅的預(yù)交
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2022-03-10
我們一般納稅人,這個月我有在外地按2%預(yù)交的增值稅20000,然后我這個月老項目開的3%稅率的發(fā)票要交1000的增值稅,可不可以用新項目預(yù)交的20000的增值稅抵老項目該交的1000的增值稅呢?這樣增值稅附表四預(yù)交稅期末余額就是本期發(fā)生20000-本期抵1000=19000
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2018-04-16
每個月需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄如何寫?外地預(yù)交的增值稅如何結(jié)轉(zhuǎn)
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2020-03-12
在7月份多認(rèn)證稅額5元, 當(dāng)時分錄: 銷項稅結(jié)轉(zhuǎn)時:借:應(yīng)交稅費(fèi) - 增值稅 - 銷項稅額 5660.38 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 增值稅 - 進(jìn)項稅額 87.41 應(yīng)交稅費(fèi) - 增值稅 - 進(jìn)項稅加計抵減額 8.74 應(yīng)交稅費(fèi) - 轉(zhuǎn)出未交增值稅 55 7月多認(rèn)證稅額5元其實是應(yīng)該在9月份的應(yīng)交稅費(fèi) - 增-進(jìn)項稅額 5何沖紅
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2019-10-23
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