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增值稅免稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_減免稅款 貸:營業(yè)外收入_減免稅額 開了兩張發(fā)票,金額寫一個(gè)分錄可以嗎
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2024-09-30
老師,當(dāng)月銷售所發(fā)生的銷項(xiàng)稅額需要在月末結(jié)轉(zhuǎn)嗎?是轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
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2020-05-09
老師,您好!之前問過您的問題,因?yàn)?月份申報(bào)增值稅時(shí)忘記調(diào)整尾差,多交了0.01增值稅,6月份做了調(diào)整,借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)從調(diào)整后科目 應(yīng)交稅金-未交增值稅一直有貸方余額0.01 這個(gè)怎么處理?謝謝老師!
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2019-10-12
老師,你好!我想請(qǐng)問一個(gè)問題 ?假如:我們公司的電梯是由A公司安裝的,安裝費(fèi)用共10萬,其中扣2萬質(zhì)保金 分錄如下 ???借:固定資產(chǎn) ???8.85 ???????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) ??1.15 ???????貸:應(yīng)付賬款 ???3 ???????????銀行存款 ????7 ? ???質(zhì)保期內(nèi),發(fā)生電梯維修,維修單位是B公司,此筆費(fèi)用協(xié)商后由A公司承擔(dān)。B公司開具專用發(fā)票,維修費(fèi)不含稅金額2.65,稅金0.35, 分錄如下: ?????借:應(yīng)付賬款2.65 ?????????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) ??0.35 ?????????貸:銀行存款 ???3 老師,想請(qǐng)問這筆業(yè)務(wù)這個(gè)會(huì)計(jì)分錄是對(duì)的嗎?請(qǐng)問在這種業(yè)務(wù)的情況下,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額是否可以抵扣呢?如果可以,A公司相當(dāng)于實(shí)際收款金額由10萬變成了7.35萬元,而他們的發(fā)票開具了10萬,差額的2.65萬A公司如何做賬務(wù)處理呢?
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2020-12-18
?老師,進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額期末是不是沒有余額呀,差額先轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅。我們公司用的金蝶軟件,不太清楚是不是和手工做賬有什么地方不一樣
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2022-04-11
非營利組織融資服務(wù)收入為免稅部分,賬務(wù)處理; 借;銀行存款 貸;提供服務(wù)收入 貸;應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅,最后再把 增值稅 轉(zhuǎn)到 其他收入-減免增值稅收入 ,賬務(wù)這樣處理對(duì)嗎
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2016-06-26
進(jìn)項(xiàng)稅額借方余額566.04;待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額借方余額575.22;合計(jì)借方余額1141.26;應(yīng)交增值稅借方余額1141.26;銷項(xiàng)稅額和轉(zhuǎn)出未交增值稅是平的;為什么會(huì)產(chǎn)生借方余額?怎樣調(diào)賬?分錄是怎樣的?
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2022-06-17
木木老師:減免稅款金額在借方才對(duì)呀!轉(zhuǎn)出未交增值稅金額不對(duì)吧
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2019-08-10
結(jié)轉(zhuǎn)本月稅金時(shí),轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額是不是就是本月進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的差額?負(fù)數(shù)在借方,表示還有留抵稅額,正數(shù)在貸方,表示要交稅
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2018-11-13
計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額月末要轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
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2020-06-12
A公司發(fā)生以下業(yè)務(wù),請(qǐng)根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容編制對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄,本月應(yīng)繳納增值稅(其中應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)115600)
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2023-06-24
本月 銷項(xiàng)稅額10萬,認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額8萬,實(shí)繳2萬增值稅。 憑證中做了銷項(xiàng)10萬,進(jìn)項(xiàng)只做了3萬。賬面結(jié)轉(zhuǎn)出未交增值稅7萬。 實(shí)際2萬 還有5萬未交增值稅需要怎么做賬
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2025-10-10
老師,去年小規(guī)模增值稅3%減按1%征收,我看前面會(huì)計(jì)做的,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,按1%做的,后面又將2%的減免做為,借:現(xiàn)金 貸:營業(yè)外收入-減免增值稅。這樣做不對(duì)吧,公司又沒有實(shí)際收到稅局退回的錢,直接做一筆應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 1% 就可以了吧?后面的減免增值稅還要做分錄嗎? 正確做賬是否是,借:應(yīng)收賬款??貸:主營業(yè)務(wù)收入??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅????交完后??借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅????貸:銀行存款???忽略2%減免。不是的話,正確分錄是什么樣的呢
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2021-04-24
小規(guī)模納稅人,前兩個(gè)應(yīng)交增值稅7月份是343.69.營業(yè)額是11456.31.8月份是993.78,營業(yè)額是33126.22.當(dāng)時(shí)增值稅做到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,科目貸方。這個(gè)月需要交按季度交增值稅,營業(yè)額是含稅收入在90000,這個(gè)月怎么把前兩個(gè)月的增值稅業(yè)務(wù)做到這個(gè)月來并繳稅,這個(gè)月的增稅怎么做賬?詳細(xì)解答一下,謝謝。
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2017-09-27
請(qǐng)問這個(gè)回答的,對(duì)于銀行存款利息到底是不是繳納增值稅呢?現(xiàn)在就是營改增后啊,你這回答到底是交增值稅還是不交增值稅呢
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2019-11-11
請(qǐng)問老師,繳納印花稅,附加稅,水利基金和增值稅的銀行回單,是在一起扣款的,那么計(jì)提的時(shí)候是不是要把增值稅先計(jì)提例如 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 然后繳款時(shí)候直接 借:營業(yè)稅金及附加-印花/附加稅/水利等 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 還有就是營業(yè)稅金及附加還需要通過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花/附加/水利計(jì)提下嗎??
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2021-03-29
上個(gè)月借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)月金蝶報(bào)表過不到?jīng)]轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個(gè)月該怎么調(diào)賬
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2019-09-01
小規(guī)模納稅人,在做納稅相關(guān)的憑證時(shí),借方科目應(yīng)寫:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,還是寫應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額?
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2019-02-19
如何理解免抵稅額會(huì)計(jì)分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅),
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2019-04-09
請(qǐng)問一下, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 最后這兩個(gè)科目都有余額的嗎
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2023-03-15