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做營業(yè)收入的時候,應(yīng)交稅費的銷項稅不用寫嗎?未交增值稅的分錄怎么做?
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2019-03-11
月末增值稅進項3萬 之前未認(rèn)證2萬 已交稅金5萬,銷項6萬。月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做
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2020-07-06
小規(guī)模納稅人需要跟一般納稅人一樣,月末將增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅,下月初繳納時轉(zhuǎn)出嗎?
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2018-11-15
沒有生產(chǎn)放假的,計提的制造費要怎么結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本
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2018-03-05
公司安裝生產(chǎn)設(shè)備的工時費用應(yīng)該記入哪項科目中呢?
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2019-01-05
去年開了一張增值稅發(fā)票,確認(rèn)收款,增值稅也交了,4月份開了紅沖發(fā)票,會計分錄要做幾次 啊 借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅(紅字 月底結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)收入 月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅各科目余額借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 需要這樣子做嗎
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2022-05-23
我單位是小規(guī)模納稅人,國稅是季度申報,那我每個月的應(yīng)繳稅金-應(yīng)繳增值稅每月就掛在這個科目,還是每月到結(jié)到未交增值稅科目里,老師具體每個月的借貸怎么做
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2016-06-24
你好,請問下,新開的廠房,進項多,抵扣和沒抵扣的代賬會計都結(jié)轉(zhuǎn)到了一起,借:應(yīng)交稅費-銷項,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-進項,現(xiàn)在我想將抵扣和未抵扣的分開,是不是只要在后面做 借:應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額,貸:應(yīng)交稅費-進項?
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2019-10-22
小規(guī)模納稅人季度末銷售未達三十萬的未繳增值稅要不要再做個分錄,借:應(yīng)繳稅金,應(yīng)繳增值稅,未繳增值稅,貸:營業(yè)外收入,讓未繳增值稅期末余額為0
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2019-10-16
月末轉(zhuǎn)出的應(yīng)交未交的增值稅為10萬,沒說是借還是貸怎么就變成減10萬
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2020-07-04
這是3月的應(yīng)交稅費期末余額,那應(yīng)該看哪個是還未繳納的應(yīng)交增值稅???
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2017-04-21
借;應(yīng)交稅費一轉(zhuǎn)出未交增值稅,表示是要抵扣的進項還是要繳納的銷項呢?
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2019-01-04
一般納稅人購買稅控盤480全額抵減,那交稅的時候不是要沖未交增值稅嗎?
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2018-10-11
老師, 未履行合同事的違約金支出,不用交增值稅,哪是否要交企業(yè)所得稅呢?
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2020-05-18
我是小規(guī)模納稅人,去年第四季度銷售額未達9萬不需要繳納增值稅,所以12月末是不是需要結(jié)轉(zhuǎn)本季度的增值稅到營業(yè)外收入?做分錄借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,貸:營業(yè)外收入。但是我今年4月初發(fā)現(xiàn)去年12月末未做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)這筆分錄,現(xiàn)在賬上應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅還有去年2111.64怎么辦
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2018-04-05
我在買金稅盤的分錄是借:管理費用440 貸:現(xiàn)金440 現(xiàn)在抵扣:借應(yīng)交稅費-減免稅440 貸:管理費用440 轉(zhuǎn)入未交增值稅:借:應(yīng)交稅費-減免稅440 貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)去未交增值稅440 現(xiàn)在資產(chǎn)負債表不平怎么弄
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2020-11-06
12月有兩張專票已做報銷,但是未認(rèn)證,今天認(rèn)證了,那是不是12月這兩張的計入費用多了稅額的部分,需要在17年做以前年度損益調(diào)整,并轉(zhuǎn)出未交增值稅?
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2017-01-23
老師好!我的問題是:我公司是小規(guī)模納稅人,在做收入時,借:應(yīng)收賬款--公司 1000元,貸:主營業(yè)務(wù)收入 990.10元,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 9.9元。我要問是的是:到月底時,要不要將應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)為應(yīng)交稅費。借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 9.9元,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅9.9元。我在2019年做賬時沒做這筆,在1月份我繳稅前是不是要先補做這個分錄,再做繳納分錄:借:應(yīng)交稅費-未交增值稅9.9元,貸:銀行存款9.9元。這樣做對么?
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2020-05-25
第一題 1.甲商店 (增值稅-一般納稅人) 主要從事副食品批發(fā).零售業(yè)務(wù) 今年8月有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1) 向棗農(nóng)收購一批紅棗,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明買價30000元 (2) 銷售煙酒商品取得含稅價款4095000元,另收取食品包裝袋價款2340元 (3) 將一批自制糕點作為職工福利,成7020元 (4) 以經(jīng)營租賃方式出租設(shè)備取得不含稅租金收入 50000元,支付設(shè)備維修費,取得普通發(fā)票上注明金額3000元。 (5) 將一臺2008年3月購進的設(shè)備轉(zhuǎn)讓,原值100000元,賬面凈值15000元,轉(zhuǎn)讓價為含稅金額13200元。 本用取得的相關(guān)票據(jù)符合稅法規(guī)定,并在當(dāng)月通過認(rèn)證和扺扣。 根據(jù)上述資料回答下列問題: (1)當(dāng)當(dāng)期的銷項稅額為多少元? (2) 當(dāng)期可抵扣的增值稅進項稅為多少元? (3)該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)向稅務(wù)機關(guān)繳納增值稅合計為多少元?
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2023-11-06
小規(guī)模季度銷售未超30萬,減免增值稅,會計分錄需要先把應(yīng)交稅費-增值稅轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-減免稅嗎?即做兩筆分錄:1、借:應(yīng)交稅費-增值稅 貸:應(yīng)交稅費-減免稅;2、借:應(yīng)交稅費-減免稅 貸:營業(yè)外收入?
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2020-05-15
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