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是建安行業(yè),在經(jīng)營地預交稅款,當月開票已預交稅款,但是在申報填增值稅報表是忘填,這個項目所產(chǎn)生的增值稅已全部在當?shù)貦C構(gòu)納稅,那在以后月份,這比稅款再怎么入賬?是否還可以抵扣其他項目的增值稅
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2017-04-02
上個月我有一張待抵扣進項發(fā)票,分錄如下:借:庫存商品 應交稅費~應交增值稅~待抵扣進項 貸:銀行存款,這個月已經(jīng)在網(wǎng)上勾選認證了,這個待抵扣進項分錄是不是這樣做:借:應交稅費~應交增值稅(進項)貸:應交稅費~應交增值稅~待抵扣進項,這樣嗎?
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2018-08-06
老師我們上個月作廢了一張跨月發(fā)票,已經(jīng)交了兩萬稅款,作廢的當月沒有其他的抵扣,這個月就抵扣了,上個月賬上就有應交稅費-未交增值稅貸方20000元。這個月我做賬是不是這種做。借:應交稅費應交增值稅-銷項30000 貸:應交稅費應交增值稅-進項10000,應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅20000 借:應交稅費一應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 20000,貸-應交稅費-未繳增值稅20000
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2023-12-06
暫估的材料調(diào)增了需要做賬務處理不,增了這部份就交了稅了,還是賬上賬上掛起呀 紅沖暫估調(diào)增那部份嗎?還是有票再紅沖 那這種調(diào)增的怎樣做賬務處理呢 已經(jīng)交了稅的還掛在賬上嗎 那調(diào)增的部份已經(jīng)交了稅的呀 那如果后續(xù)不來發(fā)票呢? 實際上收到貨物了
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2022-05-18
老師,您好!請問下,建筑工程服務公司,增值稅和附加稅已經(jīng)在項目地預繳完成。在申報當期增值稅未交為0,但是申報附加稅時會自動帶出計稅依據(jù)的增值稅,這種情況怎樣申報呢? 是否將預繳的附加稅填在已交稅額里呢?如果這樣就會出現(xiàn)未交附加稅是負數(shù)。
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2019-12-01
土地轉(zhuǎn)讓金記入無形資產(chǎn),需要當月攤銷嗎,按多少年攤銷,怎么做分錄呢?領導交過來是對方2月份發(fā)給原材料,出庫單是他們的,2月份,材料已經(jīng)入庫了,現(xiàn)在7月份還可以入賬嗎。錢已付,就是沒有發(fā)票,但是他們可以給開。土地使用稅,是當月計提,下月交嗎,還是當月交呢
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2017-07-15
老師:稅控系統(tǒng)全額抵扣的分錄是:借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-減免稅額 貸:銀行存款。這個減免稅額在賬本上是怎么記載的?月末已經(jīng)做了一筆轉(zhuǎn)出未交增值稅到未交增值稅了,那稅控系統(tǒng)的減免稅額在賬本上如何體現(xiàn)呢?謝謝
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2015-06-26
本月稅務局讓我把以前的已經(jīng)抵扣的進項稅額轉(zhuǎn)出,這個月沒有銷售,我該如何做會計分錄,J應交稅~進項稅轉(zhuǎn)出D應交稅~未交增值稅,繳納稅款J應交稅~未交增值稅D銀行存款結(jié)果應交稅金匯總抵消了,就沒有了我的報表提現(xiàn)不出來
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2020-01-04
老師,建筑業(yè)異地施工,收到預收款10萬元,沒開發(fā)票,已完成異地預交各種稅款(其中增值稅1834.86),我們已開發(fā)票為確認收入時點。那我現(xiàn)在怎么做會計分錄 那天有個老師讓我倒擠,做分錄借:銀行存款10萬 貸:預收賬款98165.14 應交稅費1834.86,這樣,期末增值稅余額不能體現(xiàn)我預交了呀
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2022-01-10
老師好,月底購進原材料一批不含稅10萬,稅額1.3萬,材料已驗收入入庫,款未付,發(fā)票已收到,但不打算抵扣,我做的分錄是:借:原材料10 應交稅稅費—應交增值稅—待認證進項稅額1.3 貸:應付賬款11.3 為何不對?會導致資產(chǎn)負債表的應交稅費小于實際繳納的稅款,所以錯了嗎?
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2023-03-15
第一圖是所屬期是7月,于8月申報時已交稅。第二張圖所屬期是8月,想問的是在8月所屬期內(nèi)第25行有數(shù)據(jù)正好所屬期是7月應交的稅,這筆稅款在8月申報期內(nèi)已經(jīng)申報且交稅。那么在所屬期為8月,申報期為9月的現(xiàn)在,這樣正常嗎?不理解這些邏輯關系,指導
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2018-09-11
企業(yè)售出商品如果發(fā)生銷售退回,發(fā)出商品時增值稅納稅義務如果已經(jīng)發(fā)生,應當確認應交稅費一應交增值稅(銷項稅額)。 這里的確認應交稅費一應交增值稅(銷項稅額)是說,在銷售退回時不借記應交稅費一應交增值稅(銷項稅額),不沖回的意思嗎?
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2020-04-10
現(xiàn)在工程勞務公司的,小規(guī)模的2019年1月開了一百多萬發(fā)票,稅沒有交,現(xiàn)在又要開30萬,我想問:工程不是要預交稅了嗎?之前開的沒有預交,已經(jīng)開了票,那現(xiàn)在還能開嗎?還是現(xiàn)在先預交稅才開?還有就是,1月份的沒有交,現(xiàn)在的能預交嗎?
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2019-03-08
老師好,我們是小規(guī)模納稅人,這個月沒有開出的發(fā)票,也沒有收到進項票,是不是收入成本報表上就不體現(xiàn)?已交稅金和應交稅金有什么區(qū)別?小規(guī)模的銷項票,原本是應交稅費應交增值稅,但是財務軟件之前會計設置的3級科目,應該選應交稅費~應交增值稅~應交稅金嗎?
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2021-03-23
請問,比如利潤200萬,增值稅16%,交32萬,附加費(7%+3%+2%=12%哇?)12%,交3.84萬,剩余164萬,再交所得稅25%,交41萬,剩余123萬。費用我已經(jīng)做不出來了,在不影響凈利潤的情況下,可不可以給員工多發(fā)點工資呢?但是多發(fā)工資又涉及交個稅。那么交個稅和企業(yè)交稅哪個劃算些呢?
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2018-12-18
我想問下小規(guī)模納稅人,借原材料借應交增值稅小規(guī)模增值稅是不是年底還有交應交稅費應交增值稅小規(guī)模模增值稅轉(zhuǎn)到應交增值稅小規(guī)模增值稅轉(zhuǎn)到已交稅費里?那資產(chǎn)負責表里應付職工薪酬期末余額應付職工薪酬怎么紅字負數(shù)了?還有應交稅費也是紅字的
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2020-01-12
老師好,我們是小規(guī)模納稅人,這個月沒有開出的發(fā)票,也沒有收到進項票,是不是收入成本報表上就不體現(xiàn)?已交稅金和應交稅金有什么區(qū)別?小規(guī)模的銷項票,原本是應交稅費應交增值稅,但是財務軟件之前會計設置的3級科目,應該選應交稅費~應交增值稅~應交稅金嗎?
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2021-03-23
老師,我們發(fā)放1月工資時有6個人需要交個稅,交稅總額是254元,2月份的工資累計后只有5個人可以交個稅啦,其中有1個人單看1月交個稅,2月累計看不需要交啦,但是1月已經(jīng)給他扣掉了,那他1月交的個稅會在2月所屬期申報系統(tǒng)我們要交的稅額中扣掉嗎
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2020-02-19
現(xiàn)社保局要求事業(yè)單位都需交社保,從2014年10月開始補交保險,保險可抵個稅,同時社保退還2008年-2014年已交社保部分,那補交部分需作為收入交個稅嗎?(08年該保險雖作為抵扣項,但當時收入本身就達不到計稅基礎)
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2017-03-02
老師:一一般納稅人,就是6月份銷售的銷項稅額,6月份已經(jīng)那剩余的未交稅額抵扣了。這個帳我做6月份,還是7月份, 借:應交稅費-應交的增值說-銷項稅額 1430 元 貸:應交稅費-未交增值稅1430元這筆分錄我做到6月份,還是7月份啊
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2021-07-08