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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2021-07-08 13:00

同學(xué)你好
直接做在6月份就行了

洋洋 追問

2021-07-08 13:02

老師:留底稅額這個(gè)科目什么情況下用

樸老師 解答

2021-07-08 13:12

留抵稅是以前的的留抵進(jìn)項(xiàng)抵以后的銷項(xiàng)

洋洋 追問

2021-07-08 13:18

老師現(xiàn)在的留底稅額是不是現(xiàn)在用未應(yīng)交稅費(fèi)-交增值稅額,留底稅額在不用了啊

樸老師 解答

2021-07-08 13:26

月底結(jié)轉(zhuǎn)之后是在未交增值稅貸方

洋洋 追問

2021-07-08 13:30

老師:未交增值稅在借方表示就是剩余的嗎?

樸老師 解答

2021-07-08 13:41

不是
借方是應(yīng)交未交的

洋洋 追問

2021-07-08 14:18

老師:剩余的抵扣放在那個(gè)科目

洋洋 追問

2021-07-08 14:19

比如:我6月份還有多余的進(jìn)項(xiàng)稅額,我應(yīng)該放在那個(gè)科目

洋洋 追問

2021-07-08 14:23

我的6月份進(jìn)項(xiàng)稅額剩余28963元,我應(yīng)該放入那個(gè)科目,借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi)    28963元,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅28963元,7月份我要是開具發(fā)發(fā)票了。就借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅費(fèi)-XXXX    貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  XXXX 這樣對(duì)嗎?

樸老師 解答

2021-07-08 14:32

結(jié)轉(zhuǎn)之后再未交增值稅貸方
就說明有留抵

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結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸;應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅- 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅
2018-11-12 09:57:07
你好,一般納稅人月底的進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額是需要做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
2021-02-20 20:13:32
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸銀行存款
2020-03-16 15:08:14
同學(xué)你好 就是這樣結(jié)轉(zhuǎn)的
2021-03-09 11:53:15
你好,可以這樣處理的
2019-07-04 21:21:57
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