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月半彎
于2022-01-10 15:00 發(fā)布 ??517次瀏覽
老馬識途
職稱: 中級會計師
2022-01-10 15:13
學員你好,你收款這做這筆分錄 你預交的稅款根據完稅憑證要做一個 借:應交稅費-增值稅-已交稅金1834.86 這樣最終應交增值稅結轉就是平的
月半彎 追問
2022-01-10 15:19
預交稅款不做:借:應交稅費-預交增值稅 貸:銀行存款?
老馬識途 解答
2022-01-10 15:22
是的,只是根據賬務設置不同,可能有的做在不同的科目,總的來說一定在增值稅借方
2022-01-10 15:31
這個業(yè)務我可以這樣做嗎?借:借:銀行存款10萬 貸:預收賬款10萬 借:預交增值稅1834.86 貸:銀行存款 確認收入時:借:預收賬款10萬 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費——應交增值稅-銷項
2022-01-10 15:36
可以呀 沒問題,只要你的賬務可以把增值稅結平就沒問題
2022-01-10 15:42
因為我不是科班出身,半路出家的,我想問下哪個更正規(guī)
2022-01-10 15:50
增值稅是比較復雜的 ,你可以根據你的業(yè)務需求,一般來說每個月要結轉銷項稅額 進項稅額 已交稅金 余額到未交增值稅 ,體現本月欠繳的增值稅,要是多交了就結轉到多交增值稅,體現留抵的增值稅。
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老馬識途 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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2022-01-10 15:19
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2022-01-10 15:22
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2022-01-10 15:31
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2022-01-10 15:36
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