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5月匯算清繳時補交的納稅調(diào)增計提費用1000元補記在去年年底了,增加了應交稅費為7000元,但是在4月提交第一季度財務報表時年初額 應交稅費科目金額為6000元,現(xiàn)在要交第二季度報表,年初額應交稅費已經(jīng)變成了7000元,現(xiàn)在應該怎么報呢?
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2017-07-13
#請問#,在物業(yè)公司新交房的業(yè)主已交的50元水費因水表有問題更換水表用不了,然后物業(yè)幫業(yè)主重新安裝水表并給業(yè)主補交水費50元。這樣的情況下物業(yè)公司補交的50元怎么做賬?是不是前面交的和后面交的加起來記電費,請問這樣做對不對?
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2019-12-05
老師,請問一下建筑業(yè)預交增值稅和城建教育附加稅,次月申報時應交增值稅=按收入計算的增值稅-預交增值稅,那么申報城建教育附加稅時,是按這個應交增值稅填表嗎?城建教育附加稅后面還有一個已交金額是填和增值稅一起預交的金額嗎?
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2020-05-07
你好,我想問一下,我們公司是一個汽貿(mào)有限公司,主要經(jīng)營汽車的銷售,零配件的銷售,以及保險的銷售,還有買保險送商品的業(yè)務。從廠家提車,車的增值稅廠家都已經(jīng)交過了,保險也是第三方平臺,那邊都已經(jīng)交過稅了,我們是小規(guī)模納稅人,請問要交什么稅?
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2016-07-27
老師 我們租賃的廠房,一年交一次錢,今年已經(jīng)應該交錢了,但是因為我們資金緊張,所以和房東說緩緩再交,至于緩多久還沒定,所以房東也沒有給我開發(fā)票,現(xiàn)在去年的攤銷已經(jīng)完事了,我應該做今年的攤銷了,可是我既沒有付款也沒有收到發(fā)票,我怎么做賬務處理?
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2018-03-10
公司員工自己收到其他公司的5萬元的技術服務費,她去代開了發(fā)票給其他公司,個稅已經(jīng)代繳了,請問她當月工資7500,怎么交個稅?直接用7500-5000=2500,按照3%交個稅75元。還是根據(jù)(50000+7500)-5000=52500,按照30%的稅率,52500*30%-4410-679.6(代開已交個稅)=10660.4.不知道是不是應該這樣理解。
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2019-02-15
上個月我有一張待抵扣進項發(fā)票,分錄如下:借:庫存商品 應交稅費~應交增值稅~待抵扣進項 貸:銀行存款,這個月已經(jīng)在網(wǎng)上勾選認證了,這個待抵扣進項分錄是不是這樣做:借:應交稅費~應交增值稅(進項)貸:應交稅費~應交增值稅~待抵扣進項,這樣嗎?
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2018-08-06
暫估的材料調(diào)增了需要做賬務處理不,增了這部份就交了稅了,還是賬上賬上掛起呀 紅沖暫估調(diào)增那部份嗎?還是有票再紅沖 那這種調(diào)增的怎樣做賬務處理呢 已經(jīng)交了稅的還掛在賬上嗎 那調(diào)增的部份已經(jīng)交了稅的呀 那如果后續(xù)不來發(fā)票呢? 實際上收到貨物了
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2022-05-18
老師,您好!請問下,建筑工程服務公司,增值稅和附加稅已經(jīng)在項目地預繳完成。在申報當期增值稅未交為0,但是申報附加稅時會自動帶出計稅依據(jù)的增值稅,這種情況怎樣申報呢? 是否將預繳的附加稅填在已交稅額里呢?如果這樣就會出現(xiàn)未交附加稅是負數(shù)。
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2019-12-01
土地轉(zhuǎn)讓金記入無形資產(chǎn),需要當月攤銷嗎,按多少年攤銷,怎么做分錄呢?領導交過來是對方2月份發(fā)給原材料,出庫單是他們的,2月份,材料已經(jīng)入庫了,現(xiàn)在7月份還可以入賬嗎。錢已付,就是沒有發(fā)票,但是他們可以給開。土地使用稅,是當月計提,下月交嗎,還是當月交呢
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2017-07-15
老師:稅控系統(tǒng)全額抵扣的分錄是:借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-減免稅額 貸:銀行存款。這個減免稅額在賬本上是怎么記載的?月末已經(jīng)做了一筆轉(zhuǎn)出未交增值稅到未交增值稅了,那稅控系統(tǒng)的減免稅額在賬本上如何體現(xiàn)呢?謝謝
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2015-06-26
本月稅務局讓我把以前的已經(jīng)抵扣的進項稅額轉(zhuǎn)出,這個月沒有銷售,我該如何做會計分錄,J應交稅~進項稅轉(zhuǎn)出D應交稅~未交增值稅,繳納稅款J應交稅~未交增值稅D銀行存款結果應交稅金匯總抵消了,就沒有了我的報表提現(xiàn)不出來
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2020-01-04
老師,建筑業(yè)異地施工,收到預收款10萬元,沒開發(fā)票,已完成異地預交各種稅款(其中增值稅1834.86),我們已開發(fā)票為確認收入時點。那我現(xiàn)在怎么做會計分錄 那天有個老師讓我倒擠,做分錄借:銀行存款10萬 貸:預收賬款98165.14 應交稅費1834.86,這樣,期末增值稅余額不能體現(xiàn)我預交了呀
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2022-01-10
老師好,月底購進原材料一批不含稅10萬,稅額1.3萬,材料已驗收入入庫,款未付,發(fā)票已收到,但不打算抵扣,我做的分錄是:借:原材料10 應交稅稅費—應交增值稅—待認證進項稅額1.3 貸:應付賬款11.3 為何不對?會導致資產(chǎn)負債表的應交稅費小于實際繳納的稅款,所以錯了嗎?
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2023-03-15
第一圖是所屬期是7月,于8月申報時已交稅。第二張圖所屬期是8月,想問的是在8月所屬期內(nèi)第25行有數(shù)據(jù)正好所屬期是7月應交的稅,這筆稅款在8月申報期內(nèi)已經(jīng)申報且交稅。那么在所屬期為8月,申報期為9月的現(xiàn)在,這樣正常嗎?不理解這些邏輯關系,指導
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2018-09-11
企業(yè)售出商品如果發(fā)生銷售退回,發(fā)出商品時增值稅納稅義務如果已經(jīng)發(fā)生,應當確認應交稅費一應交增值稅(銷項稅額)。 這里的確認應交稅費一應交增值稅(銷項稅額)是說,在銷售退回時不借記應交稅費一應交增值稅(銷項稅額),不沖回的意思嗎?
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2020-04-10
現(xiàn)在工程勞務公司的,小規(guī)模的2019年1月開了一百多萬發(fā)票,稅沒有交,現(xiàn)在又要開30萬,我想問:工程不是要預交稅了嗎?之前開的沒有預交,已經(jīng)開了票,那現(xiàn)在還能開嗎?還是現(xiàn)在先預交稅才開?還有就是,1月份的沒有交,現(xiàn)在的能預交嗎?
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2019-03-08
老師好,我們是小規(guī)模納稅人,這個月沒有開出的發(fā)票,也沒有收到進項票,是不是收入成本報表上就不體現(xiàn)?已交稅金和應交稅金有什么區(qū)別?小規(guī)模的銷項票,原本是應交稅費應交增值稅,但是財務軟件之前會計設置的3級科目,應該選應交稅費~應交增值稅~應交稅金嗎?
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2021-03-23
請問,比如利潤200萬,增值稅16%,交32萬,附加費(7%+3%+2%=12%哇?)12%,交3.84萬,剩余164萬,再交所得稅25%,交41萬,剩余123萬。費用我已經(jīng)做不出來了,在不影響凈利潤的情況下,可不可以給員工多發(fā)點工資呢?但是多發(fā)工資又涉及交個稅。那么交個稅和企業(yè)交稅哪個劃算些呢?
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2018-12-18
想了解一下公司是籌備中,股東借支來錢轉(zhuǎn)到公賬上.5月份去做的稅務登記,6月份有報個稅和增值稅 都是報O請問6月底公賬上支付裝修費用和其它費用 報財務報表是怎么做賬
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2019-07-08