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怎么查詢之前申報(bào)過的季度所得稅
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2017-03-18
2021年1月1日至2022年12月31日,對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按12.5%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。若是某小微企業(yè)年度應(yīng)納稅所得額是120萬,計(jì)算應(yīng)交企業(yè)所得稅
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2021-08-01
企業(yè)所得稅年度報(bào)告依據(jù)什么報(bào)的呀?關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)年度報(bào)告怎么報(bào)的呀
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2019-03-12
老師,20年所得稅申報(bào)表中應(yīng)補(bǔ)交企業(yè)所得稅-710元,怎樣調(diào)平?
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2021-06-03
匯算清繳的利潤(rùn)表的“減:所得稅費(fèi)用”是填2021年全年實(shí)際應(yīng)交金額嗎?就是填和匯算清繳“企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)“的第31行“八、實(shí)際應(yīng)納所得稅額(28+29-30)”一致的嗎
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2022-04-22
季度預(yù)繳企業(yè)所得稅,能不能把以前年度可抵扣的虧損額填上抵消利潤(rùn)總額,因?yàn)榈谝患径壤麧?rùn)是正的30萬
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2019-03-20
老師,季度企業(yè)所得稅繳納是本年利潤(rùn)總額的25%減去本年利潤(rùn)總額的20%=5%,是這樣嗎
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2020-07-14
以前年度調(diào)整應(yīng)交企業(yè)所得稅,21年財(cái)務(wù)報(bào)表在哪里體現(xiàn)?
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2021-08-16
物業(yè)公司收費(fèi)水費(fèi),如何申報(bào)增值稅,是采用簡(jiǎn)易計(jì)征吧,征率是1%吧
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2021-04-22
老師您好,21年匯算清繳時(shí)補(bǔ)繳了20年度的所得稅,以下分錄對(duì)嗎:借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅;借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款; 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
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2022-01-12
老師,請(qǐng)問第一季度企業(yè)所得稅預(yù)交納稅申報(bào)的(1)季初從業(yè)人數(shù)和季末從業(yè)人數(shù)分別指哪個(gè)月的數(shù)據(jù)?(2)季初資產(chǎn)總額和季末資產(chǎn)總額分別指哪個(gè)月的數(shù)據(jù)?
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2020-06-08
老師你好,第一季度申報(bào)時(shí)需要預(yù)繳企業(yè)所得稅,那計(jì)提和支付分錄可以同時(shí)放在4月的賬務(wù)里嗎?還是3月一定要計(jì)提?
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2021-04-05
最后一個(gè)季度企業(yè)所得稅已經(jīng)申報(bào),沒有計(jì)提稅費(fèi),有關(guān)系嗎?應(yīng)該怎么處理呢?
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2022-01-18
公司沒開票收入,3月份有一筆理財(cái)產(chǎn)品的投資收益,請(qǐng)問在4月份申報(bào)季度企業(yè)所得稅時(shí)需要預(yù)繳那筆投資收益的企業(yè)所得稅嗎?
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2018-03-16
1.彌補(bǔ)以前年度虧損分錄怎么做?如盈利3000彌補(bǔ)2000 借:本年利潤(rùn)2000 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)2000 2.彌補(bǔ)后所得稅怎么計(jì)提呢? 借:所得稅1000*25% 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得稅1000*25% 3.如果以上是對(duì)的那我在計(jì)提所得稅時(shí)系統(tǒng)都是按利潤(rùn)3000的基數(shù)計(jì)提的呢? 4.像這種系統(tǒng)自己生成 借:所得稅3000*25% 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得3000*25% 多出的企業(yè)所得稅,我應(yīng)該怎么處理呢? 5.現(xiàn)在計(jì)提所得稅是不是都按利潤(rùn)總額的百分之五計(jì)提了呢?
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2020-04-18
鄒老師,您好,我想問下,我這個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)彌補(bǔ)以前年度虧損,第二季度應(yīng)納稅額為0 ,為啥第一季度申報(bào)的時(shí)候就沒有出現(xiàn)種情況,那我第二季度里面就不用計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎
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2019-07-12
甘老師,您好,我想問下,我這個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)彌補(bǔ)以前年度虧損,第二季度應(yīng)納稅額為0 ,為啥第一季度申報(bào)的時(shí)候就沒有出現(xiàn)種情況,那我第二季度里面就不用計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎
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2019-07-11
老師,我做完了12月份的賬,然后本年累計(jì)虧損了476.1元,匯算清繳時(shí)會(huì)調(diào)增592元,也就是應(yīng)交所得稅是(592-476.1)*10%=11.59元,那么我12月份就要計(jì)提本年度企業(yè)所得稅做分錄:借:所得稅費(fèi)用 11.59 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 11.59 嗎?之前的問答老師跟我說匯算清繳時(shí)再做分錄 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸銀行存款。匯算清繳的分錄該什么時(shí)候做, 應(yīng)該怎么做?
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2018-01-12
彌補(bǔ)以前年度虧損,申報(bào)的時(shí)候是不是只有申報(bào)第二年的第一季度所得稅時(shí)才能填,平時(shí)同一年度內(nèi)的每個(gè)季度不用填是嗎?
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2017-04-14
老師,你好,我問一下,我申報(bào)第三季度企業(yè)所得稅的時(shí)候,利潤(rùn)是68000,彌補(bǔ)虧損的金額是61122、,為什么到10月份的時(shí)候本年利潤(rùn)總額還是68000
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2019-12-17