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老師:小規(guī)模企業(yè),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅下,要設(shè)置3級(jí)未交增值稅嗎?怎么使用這個(gè)科目呀?
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2018-12-11
購(gòu)進(jìn)一批白酒,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額27300元支付運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明稅額450元。該批白酒因倉(cāng)庫(kù)治理不善被盜。 購(gòu)進(jìn)一批養(yǎng)生壺,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1300元,全部對(duì)外銷售
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2023-10-15
老師,轉(zhuǎn)讓金融商品要交的增值稅是通過會(huì)計(jì)科目“應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅”獨(dú)立于“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”來合算的,那如果是小規(guī)模納稅人季度銷售額沒超過30萬滿足免征增值稅的政策,這樣的話是不是轉(zhuǎn)讓金融商品那部分的增值稅也不用交啊
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2020-02-23
本月進(jìn)項(xiàng)稅額比銷項(xiàng)稅額多怎么做分錄,銷項(xiàng)稅額5進(jìn)項(xiàng)稅額0.5己交稅金4怎么做分錄結(jié)轉(zhuǎn)
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2018-05-31
取得進(jìn)項(xiàng)時(shí)做借,庫(kù)存商品10 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1.6 貸,銀行存款11.6銷售時(shí)借,銀行存款23.2 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)3.2月末時(shí)借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1.6 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1.6老師,每個(gè)月都是這樣做的,進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)一直都有余額,到年末了他們用結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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2019-01-05
增值稅預(yù)交稅所屬日期填錯(cuò),影響正式申報(bào)嗎,能否更改
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2019-10-10
公司在貴州項(xiàng)目在河北預(yù)交了增值稅在河北要交稅嗎
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2019-03-25
增值稅申報(bào) 老師我們之前第25行一直有個(gè)期初未交稅額負(fù)數(shù)-20334.86 本期銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)抵后 24行應(yīng)納稅額合計(jì)是28311.8, 32行期末未交稅額合計(jì)7976.94 34行 本期應(yīng)補(bǔ)稅額還是28311.8 我想問32 34行區(qū)別? 按照哪個(gè)交稅? 32行的之前多交不可以抵掉嗎? 為什么從18年底到現(xiàn)在這個(gè)數(shù)字一直在呢?
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2022-02-14
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅 率為 13%: (1)2021年10月8日.甲公司購(gòu) 入一臺(tái)不需要安裝的 M 生產(chǎn)設(shè)備,增值稅專用 發(fā)票上注明的價(jià)款為 100 萬元,增值稅稅額為 13 萬元,全部款項(xiàng)以銀行存款支付。(2) 2021年10月23日,發(fā)生行政管理部門設(shè)備維修 費(fèi) 5萬元,專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)管理用辦公設(shè)備維修 費(fèi)了 萬元,增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅 額為 1.04 元。全部費(fèi)用以銀行存款支付。 (3) 2021年10月31日,計(jì)提設(shè)備折1舊額,生 產(chǎn)車問設(shè)備折1日額1.2萬元,行政管理部門設(shè)備 折1舊額0.5萬元,專設(shè)銷售部門設(shè)備折1日額0.2 萬元。要求:做出與固定資產(chǎn)有關(guān)分錄
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2022-06-10
預(yù)繳增值稅要怎么做, 分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款 ,同時(shí)同月如果開具銷項(xiàng)發(fā)票,當(dāng)月應(yīng)交增值稅數(shù)據(jù)那些應(yīng)該怎么處理????!
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2018-11-11
是在金蝶系統(tǒng)做賬的,在做確認(rèn)收入時(shí)應(yīng)交的增值稅,(是小規(guī)模)可以用應(yīng)交稅金-未交增值稅 科目嗎?因?yàn)閼?yīng)交增值稅里有很多二級(jí)科目(進(jìn)項(xiàng)稅額等)
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2017-04-14
老師好,小規(guī)模納稅人確認(rèn)收入時(shí),貸記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 稅控盤維護(hù)費(fèi)抵減增值稅時(shí) 借記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 這兩處理都對(duì)嗎?
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2019-05-07
老師你好,小規(guī)模企業(yè)本月應(yīng)繳未繳的增值稅,本月不計(jì)入到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目,季度申報(bào)后直接做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額可以嗎?
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2021-04-13
我們是小規(guī)模,這個(gè)月我們需要預(yù)交增值稅嗎?那個(gè)預(yù)交增值稅表需要填嗎
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2016-06-21
老師 土地增值稅會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎? 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交土地增值稅
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2020-06-30
轉(zhuǎn)出未交增值稅的科目余額在借方,代表是公司總計(jì)交了多少增值稅是吧?
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2017-03-03
未交增值稅的借方,減去應(yīng)交增值稅的貸方,余額是企業(yè)的其他流動(dòng)資產(chǎn)嗎?
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2020-04-11
老師,增值稅減半緩交6個(gè)月。 為什么我遇到個(gè)公司增值稅全部緩交6個(gè)月?
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2022-07-08
老師,上交增值稅時(shí)有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,所以少交了增值稅,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
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2018-04-28
本月在外地預(yù)交了增值稅,那在本地本月增值稅報(bào)稅還包含外地預(yù)交的嗎,
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2019-07-30