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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-03-03 15:02

我們這邊當(dāng)月要交的稅是這樣做的分錄,借:應(yīng)交增值稅:轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅,所以每期轉(zhuǎn)出未交增值稅借方都有余額,一直都在累積,這個科目是不是沒有余額?

上善若水 追問

2017-03-03 15:08

就是說這樣累積著,應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅,在交完稅金后,需不需要轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-已交稅金里去?

宋生老師 解答

2017-03-03 14:59

您好!不是的。是還沒有交的錢。

宋生老師 解答

2017-03-03 15:05

您好!這個沒關(guān)系的。是有累計。 
你看進項稅額也有累計啊。

宋生老師 解答

2017-03-03 15:09

您好!不需要。已交稅金是當(dāng)月繳納當(dāng)月的稅金

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您好,未交增值稅是沒有余額的,需要繳納增值稅的時候,借應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸應(yīng)交稅費——未交增值稅,繳納增值稅的時候,借應(yīng)交稅費——未交增值稅貸銀行存款
2019-07-21 16:23:00
您好!月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
2017-06-09 14:48:21
加入當(dāng)月應(yīng)交100,交了30.剩70。 借:應(yīng)收賬款100 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅100 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅30 貸:銀行存款30 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交)70 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅70。這樣期末只有未交增值稅科目有70。
2019-12-04 00:43:57
你好,無論借方貸方都要轉(zhuǎn),如貸方余額分錄是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅,借方余額則到分錄
2019-03-22 10:00:00
您好,平時你的增值稅咋結(jié)轉(zhuǎn)的呢?麻煩發(fā)下看看
2025-04-08 11:43:10
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