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送心意

芳芳老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-11-11 13:41

應(yīng)交稅費(fèi)=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅-留底稅額

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應(yīng)交稅費(fèi)=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅-留底稅額
2018-11-11 13:41:57
你好!那些數(shù)據(jù)正常計(jì)算和做分錄,計(jì)算繳納增值稅時(shí)減掉預(yù)繳的,月末,企業(yè)應(yīng)將“預(yù)交增值稅”明細(xì)科目余額轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目, 借記:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅
2018-11-11 12:56:48
你好! 對(duì)的。
2019-01-04 18:03:18
可以這么做的! 我們一般處理是,沒開票就不確認(rèn)收入,收到款,借銀行 貸預(yù)收,開票時(shí),借:預(yù)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷
2018-10-17 10:29:17
1..月末 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1
2018-11-01 17:02:48
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