老師,請(qǐng)問(wèn),銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)_分錄是否這樣 當(dāng)月—— 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅 次月繳納—— 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:銀行存款 如果是當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),怎么做分錄,如果次月抵扣還有留抵稅額怎么處理,如果次月抵扣留抵稅額不夠怎么處理分錄,謝謝
Melody
于2019-11-13 10:41 發(fā)布 ??920次瀏覽
- 送心意
辜老師
職稱(chēng): 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-11-13 10:52
銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),這樣結(jié)轉(zhuǎn)的
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)稅,不用結(jié)轉(zhuǎn)的
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上半年銷(xiāo)項(xiàng)大進(jìn)項(xiàng),月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,下月繳納。2個(gè)分錄后借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額。下半年進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)。年底結(jié)轉(zhuǎn)全年進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)稅額并把差額轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。這2個(gè)金額之和等于期末可留抵金額,
2019-02-15 15:00:48

你好,多交不需要 做分錄,未交需要做上述分錄
2017-05-23 11:34:54

如果是進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng) 那么不需要做賬務(wù)處理
2020-06-02 09:57:19

同學(xué)你好
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-04-08 09:41:51

你好,是本月有增值稅繳納嗎?
2019-02-15 08:07:44
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