
老師,上交增值稅時有進(jìn)項稅抵扣,所以少交了增值稅,請問會計分錄怎么寫?
答: 你好,一般不需要寫分錄
這個月有留抵稅額請問怎么寫會計分錄,我們以前是 借:應(yīng)交增增值稅-銷項 應(yīng)交增值稅-未交,貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項
答: 您好!其實(shí)留抵本身不用單獨(dú)做分錄的。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
收到增值稅專用發(fā)票,當(dāng)月沒有認(rèn)證進(jìn)項發(fā)票,稅額1410元,做會計分錄時,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—代抵扣增值稅進(jìn)項 1410,請問老師分錄金額是寫1410還是—1410 ?
答: 借庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證1410,貸銀存

