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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-03-24 17:13

之前做錯了
未交增值稅應(yīng)該改成應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
你之前的分錄紅沖重新做
然后借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費未交增值稅

南煙 追問

2021-03-24 17:58

那現(xiàn)在的分錄怎么做呢

郭老師 解答

2021-03-24 18:42

借進項
貸銷項
未交增值稅
借銷項
轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸進項


然后你有銷項嗎
借銷項
貸轉(zhuǎn)出未交增值稅

借轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸未交增值稅

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,是結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交增值稅
2018-07-06 10:12:25
一般納稅人關(guān)于應(yīng)交稅費每月和年末的計提分錄,是這樣。
2022-01-15 13:18:21
你好,這個分錄并沒有錯誤 你只需要把銷項稅額調(diào)整到簡易計稅就可以了
2017-10-24 09:28:18
你好! 對的。
2018-09-18 12:11:57
你好,是一般納稅人單位根據(jù)銷項稅額,進項稅額情況做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄?
2021-01-11 17:43:11
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