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老師您好,麻煩問一下,季度預(yù)交企業(yè)所得稅怎么賬務(wù)處理,收到退回上年的企業(yè)所得稅怎么做賬
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2021-04-09
我們是個(gè)人獨(dú)資的藥房,年收入80萬,企業(yè)所得稅匯算時(shí)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的個(gè)人所得稅是怎么繳呢?
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2018-03-08
合伙企業(yè)工商年報(bào)應(yīng)納稅所得額包含合伙人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得嘛,C表個(gè)人所得包含嘛 應(yīng)納稅所得額是2022年這一年度內(nèi)繳納的稅款嘛,是實(shí)行收付實(shí)現(xiàn)制還是權(quán)責(zé)發(fā)生制
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2023-04-03
問一下老師,現(xiàn)在小微企業(yè)的技術(shù)開發(fā)費(fèi)是多少稅點(diǎn)?可以免稅嗎?
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2020-07-10
2022年,一般納稅人,高新企業(yè),小微企業(yè),三項(xiàng)條件都滿足,企業(yè)所得稅稅率是多少?與一般納稅人小微企業(yè),企業(yè)所得稅稅率是否不同?
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2022-02-13
2016年預(yù)繳了473元的企業(yè)所得稅?,F(xiàn)在要申報(bào)2016年年度所得稅,請(qǐng)問這個(gè)已經(jīng)繳了的473元的所得稅在哪里或哪個(gè)表格反應(yīng)呢??期間費(fèi)用明細(xì)表里應(yīng)該不包括所得稅的吧。
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2017-04-24
補(bǔ)繳以前年度企業(yè)所得稅,產(chǎn)生的滯納金(營(yíng)業(yè)外支出)是記當(dāng)期損益還是調(diào)整以前年度損益呀
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2019-05-23
某企業(yè)采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法進(jìn)行所得稅會(huì)計(jì)處理,所得稅稅率為25%。該企業(yè)2×18年度利潤(rùn)總額為100000元,發(fā)生的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異為20000元(假定無計(jì)入所有者權(quán)益及商譽(yù)的部分)。經(jīng)計(jì)算,該企業(yè)2×18年度應(yīng)交所得稅為30000元。則該企業(yè)2×18年度的所得稅費(fèi)用為(  )元。這題怎么算呢
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2020-06-08
請(qǐng)問老師小微企業(yè)本季度年應(yīng)納稅所得額超過300萬元了,職工人數(shù)和總資產(chǎn)沒超過,我們還能享受企業(yè)所得稅優(yōu)惠嗎?本季度企業(yè)所得稅如何計(jì)算
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2019-10-08
關(guān)于企業(yè)年金的 企業(yè)在2018年12月份一次性補(bǔ)繳了14年-18年的企業(yè)年金 補(bǔ)繳總額超過18年度工資的5%了,如何才能將所有補(bǔ)繳的年金在企業(yè)所得稅前扣除?
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2019-01-18
小規(guī)模納稅人。并且屬于小型微利企業(yè)。企業(yè)所得稅年度申報(bào)的時(shí)候。減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表A107040這張表格這么填
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2020-03-06
本年收到上年退回的預(yù)交所得稅匯算清繳時(shí)填哪張報(bào)表請(qǐng)教您一下,在做2017年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),本年收到上年退回的預(yù)交所得稅匯算清繳時(shí)填哪張報(bào)表
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2018-05-18
老師,您好!會(huì)計(jì)折舊年限是10年,稅法規(guī)定的折舊年限5年,需要做企業(yè)所得稅納稅調(diào)增嗎?會(huì)形成遞延所得稅嗎?
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2020-06-04
報(bào)年度企業(yè)所得稅填的新的企業(yè)所得稅版的,提交后申報(bào)查詢打印出來顯示是舊的封面表內(nèi)容。
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2019-04-18
今天修改了2017年第4季度企業(yè)所得稅報(bào)表,調(diào)增主營(yíng)收入,并補(bǔ)交了企業(yè)所得稅。賬務(wù)處理該怎么做。
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2019-03-15
企業(yè)所得稅年度匯算清繳里的企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表是不是自動(dòng)生成的?不用自己填寫的
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2020-04-15
年度應(yīng)納稅所得額超過300萬的企業(yè)就不是小微企業(yè)了吧????那所得稅稅率按照多少來呢?分行業(yè)嗎?
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2020-01-02
老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則匯算清繳,企業(yè)所得稅計(jì)入以前年度損益調(diào)整還是直接計(jì)入所得稅費(fèi)用科目?
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2019-05-24
2018年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),需要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅7679.2元,這筆錢這個(gè)月扣款,請(qǐng)問如何作會(huì)計(jì)分錄?
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2019-05-28
老師,你好。那個(gè)第一年企業(yè)虧損時(shí),那個(gè)利潤(rùn)總額是可以結(jié)轉(zhuǎn)彌補(bǔ)以后5年的利潤(rùn)對(duì)嗎?比如2013年虧-70萬企業(yè)所得稅額-70萬,而2014應(yīng)交企業(yè)所得稅額8萬,而已繳了240萬,2014年還得退232萬,2015年應(yīng)交企業(yè)所得稅500萬,已經(jīng)繳了125萬,2015年還應(yīng)補(bǔ)繳,375萬,那么目前我企業(yè)所得稅項(xiàng)目清算的話,我最后還得補(bǔ)交多少稅,這三年一起,-70*25%-232+375=125.5萬 還是 -70-232+375=73萬或是 -232+375=143萬,還是怎么算呢?
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2020-06-29