請(qǐng)問公司給集團(tuán)法人轉(zhuǎn)備用金是否有問題? 問
公司給集團(tuán)法人轉(zhuǎn)備用金,沒問題。 答
老師我們公司是做催收的,然后現(xiàn)在要缺發(fā)票,要找第3 問
查一下真實(shí)業(yè)務(wù)哪些沒票然后向提供了催收相關(guān)服務(wù)(如技術(shù)支持、外包協(xié)作等)的合作方,依法索取對(duì)應(yīng)項(xiàng)目的合規(guī)發(fā)票; 若部分真實(shí)支出確實(shí)無法取得發(fā)票,按稅法規(guī)定在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)做納稅調(diào)整,如實(shí)申報(bào)繳稅,絕不能通過虛開發(fā)票 補(bǔ)票。 答
我們工程外包給工人,現(xiàn)在要給他們發(fā)勞務(wù)費(fèi),他們?cè)?/a> 問
可以稅務(wù)代開勞務(wù)發(fā)票 答
資產(chǎn)減值損失屬于損益了科目嗎 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,轉(zhuǎn)出以前年度的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn) 問
同學(xué),你好 你有申請(qǐng)留抵抵增值稅嗎?? 答

老師,你好。那個(gè)第一年企業(yè)虧損時(shí),那個(gè)利潤總額是可以結(jié)轉(zhuǎn)彌補(bǔ)以后5年的利潤對(duì)嗎?比如2013年虧-70萬企業(yè)所得稅額-70萬,而2014應(yīng)交企業(yè)所得稅額8萬,而已繳了240萬,2014年還得退232萬,2015年應(yīng)交企業(yè)所得稅500萬,已經(jīng)繳了125萬,2015年還應(yīng)補(bǔ)繳,375萬,那么目前我企業(yè)所得稅項(xiàng)目清算的話,我最后還得補(bǔ)交多少稅,這三年一起,-70*25%-232+375=125.5萬 還是 -70-232+375=73萬或是 -232+375=143萬,還是怎么算呢?
答: 你好 同學(xué)的-70萬是虧損的利潤總額吧?
某工業(yè)企業(yè)從2013年~2019年的會(huì)計(jì)利潤與未彌補(bǔ)虧損前的應(yīng)納稅所得額如表所示,請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)2019年應(yīng)納企業(yè)所得稅。某企業(yè)2013~2019年的會(huì)計(jì)利潤與未彌補(bǔ)虧損前的應(yīng)納稅所得額年度2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年會(huì)計(jì)利潤總額-220萬-70萬-15萬50萬30萬5萬60萬
答: 您好,根據(jù)您的題目,0
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
報(bào)這個(gè)月的企業(yè)所得稅利潤總額是1.2萬,想用以前年度的虧損彌補(bǔ)而不交這個(gè)季度的企業(yè)所得稅,以前年損虧損35萬,企業(yè)所得稅有項(xiàng)彌補(bǔ)損虧的那項(xiàng)我該填1.2萬還是35萬呢
答: 你好,是1.2萬


眉蘇 追問
2020-06-29 12:39
答疑蘇老師 解答
2020-06-29 12:41