
今天修改了2017年第4季度企業(yè)所得稅報表,調增主營收入,并補交了企業(yè)所得稅。賬務處理該怎么做。
答: 你好,具體金額是多少?使用什么準則處理賬務
今年3月在稅務局修改了2018年第4季度企業(yè)所得稅報表,調增主營收入2萬元,并補交了企業(yè)所得稅。會計分錄怎么做
答: 你好, 借應付賬款或相關科目 貸以前年度損益調整 應交稅費-銷項稅
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
2017年12月主營業(yè)收入里少記了23475.1元的收入,我在2018年做第一季報表時才查到,所以2017年第四季財務報表和企業(yè)所得稅都少算了這個數(shù),請問現(xiàn)在該怎樣處理?謝謝!
答: 做賬務調整處理,補記上年收入,匯算清繳時補交該所得稅。
由于有無票收入 補交以前年度增值稅和所得稅,增值稅修改的以前年度增值稅的主表,所得稅修改的匯算清繳的所得稅表,還用修改年度財務報表和第四季度財務報表嗎?都應該修改什么表
今年4月補繳了去年第4季度企業(yè)所得稅,因為去年第4季度有一張增值稅普票開出單位為失聯(lián)企業(yè),稅務局要求轉出后補繳,賬務怎么處理,會計分錄怎么做?
,第一季度財務報表報的企業(yè)所得稅計提后,到了企業(yè)所得稅季報彌補了以前年度虧損,和我計提的所得稅不一致,我的怎么處理? 我需要改報表嗎 怎么做分錄
今天去稅局修改了18年企業(yè)所得稅報表,有50萬成本轉出的,而且今天修改18年年度報表后扣了5萬多的所得稅,我現(xiàn)在要怎么入賬?
又一般納稅人差額征收,第一季度報的企業(yè)所得稅有誤,成本弄錯了,交了企業(yè)所得稅。我現(xiàn)在能修改第一季度的賬嗎?修改后會影響第二季度企業(yè)所得稅申報嗎?

