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是你啊
于2019-05-23 10:44 發(fā)布 ??4820次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-05-23 10:59
滯納金直接記營業(yè)外支出
是你啊 追問
2019-05-23 11:00
我知道記營業(yè)外支出,但是這個營業(yè)外支出是計入當期的損益,還是調整以前年度
郭老師 解答
2019-05-23 11:26
當期損益如果不是當期會給你回復以前年度損益調整科目
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補繳以前年度企業(yè)所得稅,產生的滯納金(營業(yè)外支出)是記當期損益還是調整以前年度損益呀
答: 滯納金直接記營業(yè)外支出
民辦幼兒園,采取的是民間非盈利組織會計制度做賬,補交上年企業(yè)所得稅和滯納金,請問怎么入賬?這個制度下,沒有以前年度損益調整,也沒有營業(yè)外支出科目
答: 你好,計入借非限定性凈資產
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問補交以前年度的所得稅的滯納金是直接放營業(yè)外支出還是以前年度損益調整?
答: 你好,滯納金支出計入營業(yè)外支出科目核算的
2019年五月份補交了2017和2018年的增值稅及附加稅還有滯納金,我附加稅正常補提繳納,滯納金入營業(yè)外支出,增值稅記了以前年度損益調整2萬,資產負債表利潤為-20萬和利潤表利潤-18正好差這個兩萬,那么我財務報表怎么申報,季度企業(yè)所得稅報表按照哪個數(shù)申報?謝謝!
討論
老師你好,我補交的18年印花稅入的是 借:以前年度損益調整,代:應交稅費印花稅,調整以前年度損益,借:利潤分配,代:以前年度損益調整。?交的滯納金入的是,借:營業(yè)外支出,代銀行。這么入帳在填寫企業(yè)所得稅年報時,還用做企業(yè)所得稅調整嗎?
老師:2016年12月本年利潤是-411.17元,但經查賬發(fā)現(xiàn),2016年“營業(yè)外支出”借方2209元錯誤,要將該科目調整到“以前年度損益調整”科目,這樣其實2016年實際盈利1797.83元,請問這是要補交2016年所得稅的,那么我2018年12月所得稅申報上能體現(xiàn)這個嗎?
老師,去年成立的公司,費用沒有入賬,今年通過以前年度損益調整做到今年,這筆費用可以在今年減掉之后算企業(yè)所得稅嗎?稅務去年是企業(yè)所得稅是0申報的,今年報表怎么改
2019年企業(yè)所得稅計提時沒有以前年度損益調整 的這個科目怎么辦
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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是你啊 追問
2019-05-23 11:00
郭老師 解答
2019-05-23 11:26