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購進一批白酒,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額27300元支付運費取得增值稅專用發(fā)票注明稅額450元。該批白酒因倉庫治理不善被盜。 購進一批養(yǎng)生壺,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1300元,全部對外銷售
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2023-10-15
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅 率為 13%: (1)2021年10月8日.甲公司購 入一臺不需要安裝的 M 生產(chǎn)設備,增值稅專用 發(fā)票上注明的價款為 100 萬元,增值稅稅額為 13 萬元,全部款項以銀行存款支付。(2) 2021年10月23日,發(fā)生行政管理部門設備維修 費 5萬元,專設銷售機構(gòu)管理用辦公設備維修 費了 萬元,增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅 額為 1.04 元。全部費用以銀行存款支付。 (3) 2021年10月31日,計提設備折1舊額,生 產(chǎn)車問設備折1日額1.2萬元,行政管理部門設備 折1舊額0.5萬元,專設銷售部門設備折1日額0.2 萬元。要求:做出與固定資產(chǎn)有關分錄
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2022-06-10
增值稅申報 老師我們之前第25行一直有個期初未交稅額負數(shù)-20334.86 本期銷項進項抵后 24行應納稅額合計是28311.8, 32行期末未交稅額合計7976.94 34行 本期應補稅額還是28311.8 我想問32 34行區(qū)別? 按照哪個交稅? 32行的之前多交不可以抵掉嗎? 為什么從18年底到現(xiàn)在這個數(shù)字一直在呢?
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2022-02-14
預繳增值稅要怎么做, 分錄是借:應交稅費-應交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款 ,同時同月如果開具銷項發(fā)票,當月應交增值稅數(shù)據(jù)那些應該怎么處理????!
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2018-11-11
是在金蝶系統(tǒng)做賬的,在做確認收入時應交的增值稅,(是小規(guī)模)可以用應交稅金-未交增值稅 科目嗎?因為應交增值稅里有很多二級科目(進項稅額等)
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2017-04-14
老師好,小規(guī)模納稅人確認收入時,貸記應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 稅控盤維護費抵減增值稅時 借記應交稅費-應交增值稅-減免稅額 這兩處理都對嗎?
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2019-05-07
老師你好,小規(guī)模企業(yè)本月應繳未繳的增值稅,本月不計入到應交稅費-未交增值稅科目,季度申報后直接做應交稅費-應交增值稅-銷項稅額可以嗎?
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2021-04-13
購入一批貨物,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為 160 萬元,增值稅稅額 20.8萬元;委托甲企業(yè)運輸貨物,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的運費為5萬元;接受乙廣告公司提供的廣告服務,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的廣告費為 20 萬元
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2022-10-19
我想問下 為什么我打印完稅證明里面沒有增值稅?
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2019-11-05
我們是小規(guī)模,這個月我們需要預交增值稅嗎?那個預交增值稅表需要填嗎
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2016-06-21
老師 土地增值稅會計分錄對嗎? 借:稅金及附加 貸:應交稅費–應交土地增值稅
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2020-06-30
轉(zhuǎn)出未交增值稅的科目余額在借方,代表是公司總計交了多少增值稅是吧?
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2017-03-03
未交增值稅的借方,減去應交增值稅的貸方,余額是企業(yè)的其他流動資產(chǎn)嗎?
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2020-04-11
老師,增值稅減半緩交6個月。 為什么我遇到個公司增值稅全部緩交6個月?
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2022-07-08
老師,上交增值稅時有進項稅抵扣,所以少交了增值稅,請問會計分錄怎么寫?
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2018-04-28
本月在外地預交了增值稅,那在本地本月增值稅報稅還包含外地預交的嗎,
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2019-07-30
在財會部網(wǎng)上繳稅費。其中國稅:上年4季度企業(yè)所得稅72656.55元、上年年末增值稅12773.43元;一題中,為什么增值稅的科目是應交稅費_應交增值稅_已交稅金
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2015-01-28
工程預交稅款 預交幾個點的增值稅
2/2022
2019-01-25
預征土地增值稅是否可以減去本月預交的增值稅?如收入555萬,不含稅收入為:500,預交增值稅:15萬。那預繳土地增值稅的計稅額為:500-15=485嗎?營改增,新項目
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2018-02-07
增值稅 每個月都要結(jié)轉(zhuǎn)應交未交增值稅嗎 如果只有銷項沒有進項怎么辦
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2019-01-07