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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2019-01-07 19:37

你好,每月都要轉(zhuǎn),沒有銷項其他子目也結(jié)轉(zhuǎn)啊,只是未交增值稅在借方余額。

→Sky 追問

2019-01-07 19:39

我說的是沒有進項 只有銷項

徐阿富老師 解答

2019-01-07 19:41

你好,恩恩,那也一樣,余額在貸方呢,

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你好,每月都要轉(zhuǎn),沒有銷項其他子目也結(jié)轉(zhuǎn)啊,只是未交增值稅在借方余額。
2019-01-07 19:37:00
你好,你那樣處理也沒用問題,等銷項多的時候直接抵消后還是抵扣了的 也可以吧轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅是負數(shù)也不要緊
2020-07-06 11:34:40
是的啊
2017-12-11 21:49:29
你好,先做 借:應(yīng)交稅費-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-進項稅額 應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 再做你寫的分錄
2019-08-30 12:38:19
那我抵減的稅額和進項稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)應(yīng)該做處理么, 印花稅有余額是正確的嗎
2018-06-27 17:03:23
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