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以前年度調(diào)整應(yīng)交企業(yè)所得稅,21年財(cái)務(wù)報(bào)表在哪里體現(xiàn)?
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2021-08-16
老師,季度企業(yè)所得稅繳納是本年利潤總額的25%減去本年利潤總額的20%=5%,是這樣嗎
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2020-07-14
甲公司適用稅率為25%,2020年度繳納企業(yè)所得稅2000萬元。該企業(yè)預(yù)計(jì)2021年每季度實(shí)際的應(yīng)納稅所得額分別為2500萬元、2600萬元、2700萬元、1700萬元。企業(yè)應(yīng)選擇按照實(shí)際數(shù)額預(yù)繳企業(yè)所得稅。
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2021-11-23
企業(yè)所得稅年度報(bào)告依據(jù)什么報(bào)的呀?關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)年度報(bào)告怎么報(bào)的呀
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2019-03-12
老師,企業(yè)所得稅第三季度預(yù)繳申報(bào)表是填2019年1-9月的數(shù)據(jù)還是填7-9月的數(shù)據(jù)?
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2019-10-23
老師,申報(bào)第二季度的企業(yè)所得稅的本年利潤數(shù)是1-6月的金額還是4-6月的金額
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2019-07-10
請(qǐng)問老師:企業(yè)交所得稅不能在利潤總額扣除嗎?利潤總額-所得稅費(fèi)用=凈利潤,申報(bào)季度所得稅時(shí)按凈利潤申報(bào)還是按利潤總額申報(bào)?
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2019-10-23
季度企業(yè)所得稅A類表在填報(bào)第二季度本期為盈利6000元,但是本年累計(jì)金額虧損-2570元,要交企業(yè)所得稅嗎?
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2018-01-18
會(huì)計(jì)每個(gè)月除了做賬,報(bào)個(gè)稅,增值稅,附加稅,季度企業(yè)所得稅預(yù)繳,年度企業(yè)所得稅匯算,還需要做哪些工作啊?
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2018-09-29
我們是一般企業(yè)但是準(zhǔn)備申請(qǐng)高企,領(lǐng)導(dǎo)要求我17年度的所得稅該怎么報(bào)了,一般企業(yè)可以做研發(fā)費(fèi)用嗎
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2018-05-28
我們公司的企業(yè)所得稅,,,第1 、第2 .第4 季度都是虧損,第3季度盈利,,全年也是虧損,那么我們第3季度需要交企業(yè)所得稅嗎?
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2019-04-17
2021年1月1日至2022年12月31日,對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按12.5%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。若是某小微企業(yè)年度應(yīng)納稅所得額是120萬,計(jì)算應(yīng)交企業(yè)所得稅
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2021-08-01
老師您好,21年匯算清繳時(shí)補(bǔ)繳了20年度的所得稅,以下分錄對(duì)嗎:借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅;借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款; 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
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2022-01-12
老師,在2019年第四季度申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候,不小心把數(shù)據(jù)輸錯(cuò)了,那么年度企業(yè)所得稅匯算時(shí),財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)能否更改?
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2020-05-07
1.彌補(bǔ)以前年度虧損分錄怎么做?如盈利3000彌補(bǔ)2000 借:本年利潤2000 貸:利潤分配-未分配利潤2000 2.彌補(bǔ)后所得稅怎么計(jì)提呢? 借:所得稅1000*25% 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得稅1000*25% 3.如果以上是對(duì)的那我在計(jì)提所得稅時(shí)系統(tǒng)都是按利潤3000的基數(shù)計(jì)提的呢? 4.像這種系統(tǒng)自己生成 借:所得稅3000*25% 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得3000*25% 多出的企業(yè)所得稅,我應(yīng)該怎么處理呢? 5.現(xiàn)在計(jì)提所得稅是不是都按利潤總額的百分之五計(jì)提了呢?
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2020-04-18
鄒老師,您好,我想問下,我這個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)彌補(bǔ)以前年度虧損,第二季度應(yīng)納稅額為0 ,為啥第一季度申報(bào)的時(shí)候就沒有出現(xiàn)種情況,那我第二季度里面就不用計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎
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2019-07-12
甘老師,您好,我想問下,我這個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)彌補(bǔ)以前年度虧損,第二季度應(yīng)納稅額為0 ,為啥第一季度申報(bào)的時(shí)候就沒有出現(xiàn)種情況,那我第二季度里面就不用計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎
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2019-07-11
老師,我做完了12月份的賬,然后本年累計(jì)虧損了476.1元,匯算清繳時(shí)會(huì)調(diào)增592元,也就是應(yīng)交所得稅是(592-476.1)*10%=11.59元,那么我12月份就要計(jì)提本年度企業(yè)所得稅做分錄:借:所得稅費(fèi)用 11.59 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 11.59 嗎?之前的問答老師跟我說匯算清繳時(shí)再做分錄 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸銀行存款。匯算清繳的分錄該什么時(shí)候做, 應(yīng)該怎么做?
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2018-01-12
請(qǐng)教個(gè)問題,我的小微企業(yè)所得稅匯算清繳年度納稅申表(A類)表中,減免所得稅額為什么不是納稅調(diào)整后所得的22.5%,而是納稅調(diào)整增加額的22.5%
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2022-05-11
我是消防工程公司。目前我公司利潤超過三百萬了!季度所得稅申報(bào)不能享受小微企業(yè)所得稅減免了。要怎么調(diào)減下來呢?請(qǐng)問老師
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2020-01-03